MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,481-2,500 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2481 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10239165000 | 56264471 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (PORA-Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten kota) | 43740000 | 10935000 | 10935000 | 10935000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2482 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10241803000 | 56900930 | Belanja Fotocopy-Pemuda Pelopor (PORA - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten kota - Pemuda Pelopor) | 1233400 | 1233400 | 1233400 | 1233400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2483 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10241810000 | 56901326 | Pembulatan ATK-Pemuda Pelopor (PORA-Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten kota) | 250 | 250 | 250 | 250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2484 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10241813000 | 56894981 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer-Pemuda Pelopor (PORA-Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten kota) | 280500 | 280500 | 280500 | 280500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2485 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10241834000 | 56891568 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-Pemuda Pelopor (PORA-Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten kota) | 1339500 | 1339500 | 1339500 | 1339500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2486 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10242638000 | 57376575 | Belanja Mamin - Rehabilitasi Sedang_Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SD) | 3665000 | 3665000 | 3665000 | 3650000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2487 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10242641000 | 57376751 | Belanja Cetak, Penggandaan dan Penjilidan - Rehabilitasi Sedang_Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SD) | 7943000 | 7943000 | 7943000 | 7943000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2488 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242879000 | 54029250 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 1 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2489 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242908000 | 54029554 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 2 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2490 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242911000 | 54029699 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 3 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2491 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242917000 | 54029818 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 4 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2492 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242918000 | 54029953 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 5 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2493 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242920000 | 54030102 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 6 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2494 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242923000 | 54030393 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 1 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2495 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242925000 | 54030783 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 2 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2496 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242929000 | 54031191 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 3 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2497 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242930000 | 54031293 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 4 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2498 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242932000 | 54031440 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 5 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2499 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242935000 | 54031561 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 6 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2500 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242936000 | 54031715 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 7 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1-20 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059209000 | 36147219 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4020000 | 4020000 | Paket Selesai |
| 2 | PUSKESMAS PANEKAN | 4007255 | 36067573 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 12120000 | 12120000 | Paket Selesai |
| 3 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059483000 | 36069572 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6180000 | 6180000 | Paket Selesai |
| 4 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3734255 | 36267815 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 5 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Selesai |
| 6 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3367255 | 35943784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6050000 | 4290000 | Paket Selesai |
| 7 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10180478000 | 35872420 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6900000 | 6800000 | Paket Selesai |
| 8 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10180505000 | 35872323 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 25125000 | 20750000 | Paket Selesai |
| 9 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 4070255 | 38189264 | Belanja Honorarium Pekerjaan Perencanaan Pengembangan Gedung Rawat Jalan, Farmasi dan Manajemen | 6450000 | 0 | Paket Selesai |
| 10 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10037508000 | 36173440 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.25) | 122017500 | 110150000 | Paket Selesai |
| 11 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10031405000 | 36153135 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.02) | 8680000 | 5700000 | Paket Selesai |
| 12 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10037487000 | 36173254 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.17) | 31920000 | 31020000 | Paket Selesai |
| 13 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10031348000 | 36115831 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7800000 | 5760000 | Paket Selesai |
| 14 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10031486000 | 36173021 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.15) | 41380000 | 38140000 | Paket Selesai |
| 15 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10042629000 | 38119118 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.46) | 51920000 | 51900000 | Paket Selesai |
| 16 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10031445000 | 36172736 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.05) | 12160000 | 7960000 | Paket Selesai |
| 17 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10037572000 | 36114773 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.33) | 31880000 | 11550000 | Paket Selesai |
| 18 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10037863000 | 36173671 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.36) | 840000 | 840000 | Paket Selesai |
| 19 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10037864000 | 36173780 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.40) | 4800000 | 4800000 | Paket Selesai |
| 20 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10031471000 | 36172942 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.12) | 14700000 | 6810000 | Paket Selesai |