MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,521-2,540 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2521 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243385000 | 54036995 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 28 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2522 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243387000 | 54036616 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO1 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2523 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243389000 | 54036791 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO2 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2524 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243391000 | 54036900 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO3 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2525 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243393000 | 54037010 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO4 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2526 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243395000 | 54037164 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO5 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2527 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243401000 | 54037271 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO6 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2528 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243402000 | 54037416 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO7 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2529 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243404000 | 54037509 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO8 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2530 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243406000 | 54037611 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO9 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2531 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243409000 | 54037770 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO10 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2532 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243410000 | 54037875 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO11 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2533 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243445000 | 54703624 | (Sekretariat) Belanja Tagihan Listrik | 13059138230 | 10125732026 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2534 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243447000 | 54703625 | (Sekretariat) Belanja Tagihan Telepon | 2400000 | 689860 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2535 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243449000 | 54703626 | (Sekretariat) Belanja Tagihan Air | 15251250 | 7707750 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2536 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243463000 | 54515304 | (Sekretariat) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 63589600 | 44472219 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2537 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243473000 | 54507180 | (Sekretariat) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 14800000 | 9023400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2538 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243480000 | 54712487 | (Sekretariat) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 4365000 | 1990000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2539 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10244913000 | 57519427 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sinkronisasi RHK dan Ekin (PEP - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) | 2199000 | 2199000 | 2199000 | 2199000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2540 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10249349000 | 57806064 | Belanja Bahan Komputer Kegiatan ATS (PNF - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan) | 205900 | 205900 | 205900 | 205900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1-20 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059209000 | 36147219 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4020000 | 4020000 | Paket Selesai |
| 2 | PUSKESMAS PANEKAN | 4007255 | 36067573 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 12120000 | 12120000 | Paket Selesai |
| 3 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059483000 | 36069572 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6180000 | 6180000 | Paket Selesai |
| 4 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3734255 | 36267815 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 5 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Selesai |
| 6 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3367255 | 35943784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6050000 | 4290000 | Paket Selesai |
| 7 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10180478000 | 35872420 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6900000 | 6800000 | Paket Selesai |
| 8 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10180505000 | 35872323 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 25125000 | 20750000 | Paket Selesai |
| 9 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 4070255 | 38189264 | Belanja Honorarium Pekerjaan Perencanaan Pengembangan Gedung Rawat Jalan, Farmasi dan Manajemen | 6450000 | 0 | Paket Selesai |
| 10 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10037508000 | 36173440 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.25) | 122017500 | 110150000 | Paket Selesai |
| 11 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10031405000 | 36153135 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.02) | 8680000 | 5700000 | Paket Selesai |
| 12 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10037487000 | 36173254 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.17) | 31920000 | 31020000 | Paket Selesai |
| 13 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10031348000 | 36115831 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7800000 | 5760000 | Paket Selesai |
| 14 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10031486000 | 36173021 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.15) | 41380000 | 38140000 | Paket Selesai |
| 15 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10042629000 | 38119118 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.46) | 51920000 | 51900000 | Paket Selesai |
| 16 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10031445000 | 36172736 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.05) | 12160000 | 7960000 | Paket Selesai |
| 17 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10037572000 | 36114773 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.33) | 31880000 | 11550000 | Paket Selesai |
| 18 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10037863000 | 36173671 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.36) | 840000 | 840000 | Paket Selesai |
| 19 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10037864000 | 36173780 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.40) | 4800000 | 4800000 | Paket Selesai |
| 20 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10031471000 | 36172942 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.12) | 14700000 | 6810000 | Paket Selesai |