MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,521-1,540 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10082287000 | 53687754 | Belanja Pengembangan SIMRS | 1100000000 | 298959550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1522 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10082332000 | 53314954 | Belanja Sertifikat (Perijinan) | 125000000 | 33162500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1523 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10082417000 | 47201448 | Pengembangan Gedung Radiologi | 880156500 | 288919900 | 0 | 0 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1524 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10082471000 | 53731302 | Belanja Remunerasi | 40652813388 | 39704555141 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1525 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10082557000 | 53652576 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut) PL | 1539300 | 1539300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1526 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10085400000 | 48324458 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (IKP-PPID) | 450000 | 225000 | 225000 | 225000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1527 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10085407000 | 48325600 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (IKP-PPID) | 2932000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1528 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10085417000 | 48328068 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (IKP-PPID) | 1538000 | 1211300 | 1211300 | 1211300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1529 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10085433000 | 53806141 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (IKP-PPID) | 630000 | 544000 | 544000 | 544000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1530 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086076000 | 53814111 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (IKP-LHM) (PL) | 216600000 | 214250000 | 214250000 | 214250000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1531 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086085000 | 53067863 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (IKP-LHM) | 106499450 | 105124500 | 105124500 | 105124500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1532 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086111000 | 46946246 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (IKP-LHM) | 4581250 | 4502500 | 4502500 | 4502500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1533 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086143000 | 48323728 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (IKP-LHM) | 372800 | 320000 | 320000 | 320000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1534 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086150000 | 48462939 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik SEKRE | 17500000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1535 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086191000 | 52997241 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor SEKRE | 49000000 | (not set) | 0 | 0 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1536 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086656000 | 48456754 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas SEKRE | 18339416 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1537 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086662000 | 48456619 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos SEKRE | 1165000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1538 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086670000 | 48455988 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah SEKRE | 6000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1539 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086681000 | 52939362 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 104878000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1540 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086683000 | 52939929 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 43757000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1-20 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059209000 | 36147219 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4020000 | 4020000 | Paket Selesai |
| 2 | PUSKESMAS PANEKAN | 4007255 | 36067573 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 12120000 | 12120000 | Paket Selesai |
| 3 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059483000 | 36069572 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6180000 | 6180000 | Paket Selesai |
| 4 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3734255 | 36267815 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 5 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Selesai |
| 6 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3367255 | 35943784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6050000 | 4290000 | Paket Selesai |
| 7 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10180478000 | 35872420 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6900000 | 6800000 | Paket Selesai |
| 8 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10180505000 | 35872323 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 25125000 | 20750000 | Paket Selesai |
| 9 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 4070255 | 38189264 | Belanja Honorarium Pekerjaan Perencanaan Pengembangan Gedung Rawat Jalan, Farmasi dan Manajemen | 6450000 | 0 | Paket Selesai |
| 10 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10037508000 | 36173440 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.25) | 122017500 | 110150000 | Paket Selesai |
| 11 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10031405000 | 36153135 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.02) | 8680000 | 5700000 | Paket Selesai |
| 12 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10037487000 | 36173254 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.17) | 31920000 | 31020000 | Paket Selesai |
| 13 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10031348000 | 36115831 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7800000 | 5760000 | Paket Selesai |
| 14 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10031486000 | 36173021 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.15) | 41380000 | 38140000 | Paket Selesai |
| 15 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10042629000 | 38119118 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.46) | 51920000 | 51900000 | Paket Selesai |
| 16 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10031445000 | 36172736 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.05) | 12160000 | 7960000 | Paket Selesai |
| 17 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10037572000 | 36114773 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.33) | 31880000 | 11550000 | Paket Selesai |
| 18 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10037863000 | 36173671 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.36) | 840000 | 840000 | Paket Selesai |
| 19 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10037864000 | 36173780 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.40) | 4800000 | 4800000 | Paket Selesai |
| 20 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10031471000 | 36172942 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.12) | 14700000 | 6810000 | Paket Selesai |