MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,541-1,560 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086688000 | 52939741 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 13818000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1542 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086694000 | 52939439 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 135000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1543 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086700000 | 52940535 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 361800000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1544 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086710000 | 48320344 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 29900000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1545 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089263000 | 53968262 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak SEKRE (PL | 2966550 | 2966550 | 2966550 | 2966550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1546 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089460000 | 48324932 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Sistem Jaringan) | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1547 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089474000 | 48325614 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Sistem Jaringan) | 904050 | 630000 | 630000 | 630000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1548 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089488000 | 48325985 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Sistem Jaringan) | 538250 | 538000 | 538000 | 538000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1549 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089525000 | 53869481 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (TiK.A) | 420000 | 420000 | 280000 | 280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1550 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089584000 | 53869425 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (TiK.A) | 23582500 | 22662500 | 22662500 | 22662500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1551 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089607000 | 48336231 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (TiK.B) | 15000000 | 14568750 | 14568750 | 14568750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1552 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10089624000 | 52077130;53518482 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (02.01) | 51072000 | 51048700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1553 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10089739000 | 53518500;52077126 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.02) | 5131000 | 5131000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1554 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089937000 | 48338120 | Belanja Tagihan Telepon (IKP-MO) | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1555 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10090015000 | 53041202 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (IKP-MO) | 11160000 | 10640000 | 10640000 | 10640000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1556 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090199000 | 52077121;53518530 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat(Puskesmas Candirejo) (02.15) | 19054600 | 19021250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1557 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090216000 | 47510535 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya (Puskesmas Candirejo) | 221707400 | 220113500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1558 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090315000 | 47510536 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Puskesmas Candirejo) | 400000 | 250000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1559 | PUSKESMAS TAJI | 10090449000 | 51899988 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 33552000 | 33552000 | 33552000 | 33552000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1560 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10090593000 | 53848319 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (UKBM) Januari, Februari | 29622500 | 1832500 | 1832500 | 1832500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1-20 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059209000 | 36147219 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4020000 | 4020000 | Paket Selesai |
| 2 | PUSKESMAS PANEKAN | 4007255 | 36067573 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 12120000 | 12120000 | Paket Selesai |
| 3 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059483000 | 36069572 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6180000 | 6180000 | Paket Selesai |
| 4 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3734255 | 36267815 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 5 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Selesai |
| 6 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3367255 | 35943784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6050000 | 4290000 | Paket Selesai |
| 7 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10180478000 | 35872420 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6900000 | 6800000 | Paket Selesai |
| 8 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10180505000 | 35872323 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 25125000 | 20750000 | Paket Selesai |
| 9 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 4070255 | 38189264 | Belanja Honorarium Pekerjaan Perencanaan Pengembangan Gedung Rawat Jalan, Farmasi dan Manajemen | 6450000 | 0 | Paket Selesai |
| 10 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10037508000 | 36173440 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.25) | 122017500 | 110150000 | Paket Selesai |
| 11 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10031405000 | 36153135 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.02) | 8680000 | 5700000 | Paket Selesai |
| 12 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10037487000 | 36173254 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.17) | 31920000 | 31020000 | Paket Selesai |
| 13 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10031348000 | 36115831 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7800000 | 5760000 | Paket Selesai |
| 14 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10031486000 | 36173021 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.15) | 41380000 | 38140000 | Paket Selesai |
| 15 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10042629000 | 38119118 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.46) | 51920000 | 51900000 | Paket Selesai |
| 16 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10031445000 | 36172736 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.05) | 12160000 | 7960000 | Paket Selesai |
| 17 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10037572000 | 36114773 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.33) | 31880000 | 11550000 | Paket Selesai |
| 18 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10037863000 | 36173671 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.36) | 840000 | 840000 | Paket Selesai |
| 19 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10037864000 | 36173780 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.40) | 4800000 | 4800000 | Paket Selesai |
| 20 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10031471000 | 36172942 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.12) | 14700000 | 6810000 | Paket Selesai |