MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,581-1,600 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10102781000 | 48320250 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (IKP-PMKP-PL) | 1499400 | 1488000 | 1488000 | 1488000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1582 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10102868000 | 48320718 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (IKP-PMKP) | 10000000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1583 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10102927000 | 48322813 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (IKP-PMKP) | 690000 | 675000 | 675000 | 675000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1584 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10102955000 | 48320792 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (IKP-PMKP) | 730000 | 710000 | 710000 | 710000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1585 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10102962000 | 48320599 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (IKP-PMKP) | 610000 | 600000 | 600000 | 600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1586 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103104000 | 48321583 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (IKP-PMKP) | 1466000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1587 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103114000 | 53067820 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (IKP-PMKP) | 710150 | 708750 | 708750 | 708750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1588 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10103244000 | 53697924 | Belanja Makanan dan Minuman rapat | 8014500 | 8014500 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1589 | PUSKESMAS PARANG | 10103293000 | 53205746 | Belanja Bahan-Bahan Kimia Puskesmas Parang | 82661912 | 44673060 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1590 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103591000 | 48338303 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (IKP-MO) | 2673000 | 2670000 | 2670000 | 2670000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1591 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103604000 | 48335800 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (IKP - PK) | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1592 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103639000 | 48338534 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (IKP-MA) | 2932000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1593 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103911000 | 53869557 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (TiK.B) | 37867500 | 35688600 | 35688600 | 35688600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1594 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103919000 | 53844511 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (TiK.B) | 417200 | 417200 | 417200 | 417200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1595 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103931000 | 53869724 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (TiK.B) | 3252900 | 3252900 | 3252900 | 3252900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1596 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103937000 | 53869768 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (TIK.B) | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1597 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103941000 | 48337755 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (TiK.B) | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1598 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10104234000 | 53869953 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (TiK.C) | 14458000 | 14368000 | 14368000 | 14368000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1599 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10104259000 | 52972292 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (TiK.C) | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1600 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10104345000 | 52984823 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 58000000 | 58000000 | 58000000 | 58000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1-20 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059209000 | 36147219 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4020000 | 4020000 | Paket Selesai |
| 2 | PUSKESMAS PANEKAN | 4007255 | 36067573 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 12120000 | 12120000 | Paket Selesai |
| 3 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059483000 | 36069572 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6180000 | 6180000 | Paket Selesai |
| 4 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3734255 | 36267815 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 5 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Selesai |
| 6 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3367255 | 35943784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6050000 | 4290000 | Paket Selesai |
| 7 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10180478000 | 35872420 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6900000 | 6800000 | Paket Selesai |
| 8 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10180505000 | 35872323 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 25125000 | 20750000 | Paket Selesai |
| 9 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 4070255 | 38189264 | Belanja Honorarium Pekerjaan Perencanaan Pengembangan Gedung Rawat Jalan, Farmasi dan Manajemen | 6450000 | 0 | Paket Selesai |
| 10 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10037508000 | 36173440 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.25) | 122017500 | 110150000 | Paket Selesai |
| 11 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10031405000 | 36153135 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.02) | 8680000 | 5700000 | Paket Selesai |
| 12 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10037487000 | 36173254 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.17) | 31920000 | 31020000 | Paket Selesai |
| 13 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10031348000 | 36115831 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7800000 | 5760000 | Paket Selesai |
| 14 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10031486000 | 36173021 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.15) | 41380000 | 38140000 | Paket Selesai |
| 15 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10042629000 | 38119118 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.46) | 51920000 | 51900000 | Paket Selesai |
| 16 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10031445000 | 36172736 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.05) | 12160000 | 7960000 | Paket Selesai |
| 17 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10037572000 | 36114773 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.33) | 31880000 | 11550000 | Paket Selesai |
| 18 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10037863000 | 36173671 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.36) | 840000 | 840000 | Paket Selesai |
| 19 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10037864000 | 36173780 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.40) | 4800000 | 4800000 | Paket Selesai |
| 20 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10031471000 | 36172942 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Puskesmas Candirejo) (02.12) | 14700000 | 6810000 | Paket Selesai |