
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 201-220 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5082255 | 48472784 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga SEKRE | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
202 | KELURAHAN MRANGGEN | 5083255 | 46758314 | cetak banner | 1585000 | 1585000 | 1585000 | 1585000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
203 | KELURAHAN MRANGGEN | 5084255 | 46758285 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
204 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5085255 | 46945897 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 3036000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
205 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5087255 | 46945896 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 7606400 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
206 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5089255 | 46775773 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 338850 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
207 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5090255 | 46775771 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 436150 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
208 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5092255 | 46774955 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1420000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
209 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5093255 | 46774572 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 200000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
210 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5094255 | 46774571 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 1730000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
211 | KELURAHAN MRANGGEN | 5095255 | 46737455 | Materai | 1165000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
212 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5096255 | 46774570 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 3050000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
213 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5097255 | 46774214 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 2442300 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
214 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5098255 | 46774075 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 349500 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
215 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5099255 | 46774074 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4650500 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
216 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5100255 | 46773948 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 3054000 | 1849000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
217 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 5101255 | 47038143 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 72157000 | 72140000 | 72140000 | 72140000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
218 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 5102255 | 46142534 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (PROTOKOL - PROKOPIM) | 10930000 | 10146167 | 10146167 | 9890000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
219 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5103255 | 51878837 | Belanja Tagihan Listrik | 9999268 | 8625000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
220 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5105255 | 48596738 | Belanja Listrik, Telpon, Air, BBM, Materai (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 108827000 | 70887845 | 70887845 | 70887845 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 181-200 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006877000 | 35959817 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 25040000 | 25040000 | Paket Selesai |
182 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006981000 | 35956247 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 45760000 | 45760000 | Paket Selesai |
183 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10013333000 | 36826302 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13390000 | 11430000 | Paket Selesai |
184 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10014863000 | 35956544 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15740000 | 14740000 | Paket Selesai |
185 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10041757000 | 35960835 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 20000000 | 19950000 | Paket Selesai |
186 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053405000 | 36826303 | Paket PMT Balita berbahan lokal | 95172000 | 95172000 | Paket Selesai |
187 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053412000 | 36826301 | Paket PMT Ibu Hamil berbahan lokal | 25800000 | 25800000 | Paket Selesai |
188 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10054431000 | 38564060 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 983882375 | 967120051 | Paket Selesai |
189 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10058465000 | 36826300 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
190 | PUSKESMAS BENDO | 10060337000 | 38416587 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1121127250 | (not set) | Paket Selesai |
191 | PUSKESMAS MAOSPATI | 3934255 | 37937067 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 739354700 | 650123908 | Paket Sedang Berjalan |
192 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041704000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 19940000 | Paket Selesai |
193 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041852000 | 35939280 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
194 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059168000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 4672400 | Paket Selesai |
195 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059174000 | 38119003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5250000 | 3400000 | Paket Selesai |
196 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059181000 | 36147461 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 960000 | 960000 | Paket Selesai |
197 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059184000 | 36147450 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1440000 | 840000 | Paket Selesai |
198 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059185000 | 36147423 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3600000 | 3300000 | Paket Dibatalkan |
199 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059187000 | 36147402 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1560000 | 1560000 | Paket Selesai |
200 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059188000 | 36147393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 5100000 | Paket Dibatalkan |