MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,541-2,560 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2541 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10250031000 | 57812261 | Belanja ATK ANBK dan PKH (PNF - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik) | 1202900 | 1202900 | 1202900 | 1202900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2542 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10250034000 | 57809982 | Belanja Bahan Komputer Asesmen Nasional (PNF - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik) | 382500 | 382500 | 382500 | 381000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2543 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10250035000 | 57807340 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Insentif PAUD (PAUD - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD) | 965900 | 965900 | 965900 | 965900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2544 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10250037000 | 57814230 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PAUD - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD) | 1089450 | 1089450 | 1089450 | 1089450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2545 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10250038000 | 57815658 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PAUD - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD) | 1407700 | 1407700 | 1407700 | 1407700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2546 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10250045000 | 57811060 | Belanja ATK (PNF - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan) | 342750 | 342750 | 342750 | 342750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2547 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10250046000 | 57815305 | Photo Copy (PNF - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan) | 492800 | 492800 | 492800 | 492800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2548 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10250047000 | 57817284 | Cetak Backdrop/Banner (PNF - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan) | 258000 | 258000 | 258000 | 258000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2549 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10251108000 | 57821707 | Belanja Bahan Cetak (Penyusunan Dokumen Perencanaan) | 1000000 | 675000 | 675000 | 675000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2550 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10251112000 | 57820049 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas APAR (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 5192300 | 5129300 | 5129300 | 5129300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2551 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10251114000 | 57820580 | Belanja Alat Tulis Kantor ((Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) - PL | 6639300 | 4239300 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2552 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10251117000 | 57819798 | Belanja Karangan Bunga (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) | 6624000 | 3500000 | 700000 | 700000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2553 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10251454000 | 54555095 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan) | 5520000 | 1172000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2554 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10251492000 | 54555094 | Air Mineral (Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan) | 3891500 | 645000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2555 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10251574000 | 54555088 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan) | 22380000 | 460000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2556 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10251589000 | 54555089 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan) | 91770000 | 18954950 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2557 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10251653000 | 57769269 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PENYUSUNAN-PROKOPIM) | 552100 | 552000 | 552000 | 552000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2558 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10251677000 | 57806213 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PENYUSUNAN-PROKOPIM) | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2559 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10251693000 | 57806478 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (PENYUSUNAN-PROKOPIM) | 628000 | 628000 | 628000 | 628000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2560 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10251698000 | 57806594 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PENYUSUNAN-PROKOPIM) | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 181-200 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | PUSKESMAS TAKERAN | 4176255 | 37676026 | 02.17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 10260000 | 10260000 | Paket Selesai |
| 182 | PUSKESMAS TAKERAN | 4179255 | 37677093 | 02.25 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 96840000 | 93220000 | Paket Selesai |
| 183 | PUSKESMAS TAKERAN | 10060620000 | 38401737 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota_operasional pelayanan puskesmas | 33280000 | 24410000 | Paket Selesai |
| 184 | PUSKESMAS TAKERAN | 4185255 | 37676074 | 02.40 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TBC | 5600000 | 5600000 | Paket Selesai |
| 185 | PUSKESMAS TAKERAN | 4173255 | 38119069 | 02.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bumil | 6840000 | 6840000 | Paket Selesai |
| 186 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10054431000 | 38564060 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 983882375 | 978438551 | Paket Selesai |
| 187 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053405000 | 36826303 | Paket PMT Balita berbahan lokal | 95172000 | 95172000 | Paket Selesai |
| 188 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10058465000 | 36826300 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 189 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10014863000 | 35956544 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15740000 | 14740000 | Paket Selesai |
| 190 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006981000 | 35956247 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 45760000 | 45760000 | Paket Selesai |
| 191 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10013333000 | 36826302 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13390000 | 11430000 | Paket Selesai |
| 192 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006747000 | 35959535 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 61360000 | 60120000 | Paket Selesai |
| 193 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053412000 | 36826301 | Paket PMT Ibu Hamil berbahan lokal | 25800000 | 25800000 | Paket Selesai |
| 194 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10003287000 | 36771849 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1920000 | 1920000 | Paket Selesai |
| 195 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005361000 | 35958208 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1040000 | 1040000 | Paket Selesai |
| 196 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10003227000 | 35958210 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4680000 | 4680000 | Paket Selesai |
| 197 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006877000 | 35959817 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 25040000 | 25040000 | Paket Selesai |
| 198 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005395000 | 35959631 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 6240000 | Paket Selesai |
| 199 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10041757000 | 35960835 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 20000000 | 19950000 | Paket Selesai |
| 200 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005239000 | 35921104 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3120000 | 3120000 | Paket Selesai |