MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,581-2,600 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2581 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10253792000 | 54628205 | Belanja Tagihan Air (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 8925000 | 4231550 | 1521750 | 1521750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2582 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10253808000 | 54633066 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan) | 47000000 | 9615000 | 2390000 | 2390000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2583 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10254528000 | 55660859 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Sistem Drainase ) | 3449200 | 3445000 | 3445000 | 3445000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2584 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10254547000 | 55676061 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 72377600 | 72370000 | 72370000 | 72370000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2585 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10254560000 | 55661169 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Pemeliharaan Jembatan ) | 4420400 | 4396000 | 4396000 | 4396000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2586 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10254597000 | 55676073 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 4770000 | 4770000 | 4770000 | 4770000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2587 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10254608000 | 55676068 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 15562500 | 15562500 | 15562500 | 15562500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2588 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10254620000 | 55676062 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 7745850 | 7690500 | 7690500 | 7690000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2589 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10255416000 | 53807990 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4354750 | 820300 | 820300 | 820300 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2590 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10256040000 | 53807987 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 1777500 | 250000 | 250000 | 250000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2591 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10256501000 | 53807989 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 18790000 | 230000 | 230000 | 230000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2592 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10257838000 | 58135437 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Kendaraan Dinas Jabatan) | 20000000 | 1200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2593 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10257861000 | 58135399 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Kendaraan Dinas Lapangan) | 25000000 | 1600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2594 | KELURAHAN SARANGAN | 10258690000 | 56492231 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor) | 11882839 | 994000 | 994000 | 994000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2595 | KELURAHAN SARANGAN | 10258691000 | 57117877 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor) | 2905000 | 420000 | 420000 | 420000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2596 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10258886000 | 53820663 | Belanja Tagihan Air (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik) | 16800000 | 3391400 | 995800 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2597 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10258968000 | 53820662 | Belanja Tagihan Telepon (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik) | 4161500 | 240134 | 84938 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2598 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10258991000 | 53820661 | Belanja Tagihan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik) | 159038500 | 85430417 | 29038785 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2599 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10259000000 | 54405186 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik ( Penyediaan Komponen Instalasi Listrik ) | 14992300 | 6896200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2600 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10259045000 | 57137173 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 42000000 | 10125000 | 7125000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 181-200 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | PUSKESMAS TAKERAN | 4176255 | 37676026 | 02.17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 10260000 | 10260000 | Paket Selesai |
| 182 | PUSKESMAS TAKERAN | 4179255 | 37677093 | 02.25 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 96840000 | 93220000 | Paket Selesai |
| 183 | PUSKESMAS TAKERAN | 10060620000 | 38401737 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota_operasional pelayanan puskesmas | 33280000 | 24410000 | Paket Selesai |
| 184 | PUSKESMAS TAKERAN | 4185255 | 37676074 | 02.40 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TBC | 5600000 | 5600000 | Paket Selesai |
| 185 | PUSKESMAS TAKERAN | 4173255 | 38119069 | 02.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bumil | 6840000 | 6840000 | Paket Selesai |
| 186 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10054431000 | 38564060 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 983882375 | 978438551 | Paket Selesai |
| 187 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053405000 | 36826303 | Paket PMT Balita berbahan lokal | 95172000 | 95172000 | Paket Selesai |
| 188 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10058465000 | 36826300 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 189 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10014863000 | 35956544 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15740000 | 14740000 | Paket Selesai |
| 190 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006981000 | 35956247 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 45760000 | 45760000 | Paket Selesai |
| 191 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10013333000 | 36826302 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13390000 | 11430000 | Paket Selesai |
| 192 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006747000 | 35959535 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 61360000 | 60120000 | Paket Selesai |
| 193 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053412000 | 36826301 | Paket PMT Ibu Hamil berbahan lokal | 25800000 | 25800000 | Paket Selesai |
| 194 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10003287000 | 36771849 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1920000 | 1920000 | Paket Selesai |
| 195 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005361000 | 35958208 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1040000 | 1040000 | Paket Selesai |
| 196 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10003227000 | 35958210 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4680000 | 4680000 | Paket Selesai |
| 197 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006877000 | 35959817 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 25040000 | 25040000 | Paket Selesai |
| 198 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005395000 | 35959631 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 6240000 | Paket Selesai |
| 199 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10041757000 | 35960835 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 20000000 | 19950000 | Paket Selesai |
| 200 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005239000 | 35921104 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3120000 | 3120000 | Paket Selesai |