MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,681-2,700 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2681 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264191000 | 58529007 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan/Bagian Adbang) | 439725 | 439725 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2682 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264196000 | 59565334;58527565 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 1332000 | 1320000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2683 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264204000 | 58527473 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 654000 | 654000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2684 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264211000 | 58526844 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 734825 | 734825 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2685 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264221000 | 58500423 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 309400 | 309400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2686 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264227000 | 58498855 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bag Adbang) | 903700 | 901000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2687 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264229000 | 53951025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bag Adbang) | 355500 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2688 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264232000 | 53950071 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 237000 | 200000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2689 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264276000 | 54306826 | Belanja Kursus / Pelatihan (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 37000000 | 27000000 | 32000000 | 32000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2690 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264279000 | 54304026 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20000000 | 10762000 | 10762000 | 10762000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2691 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264291000 | 54922344 | Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Komputer (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 14000000 | 8075000 | 3540000 | 3540000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2692 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264299000 | 57839054 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PROTOKOL-PROKOPIM) | 1073000 | 1073000 | 1073000 | 1073000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2693 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264301000 | 54307450 | Belanja Jasa Pencucian/Laundry (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 12500000 | 10105000 | 4310000 | 4310000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2694 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264326000 | 56990455 | Belanja Makmin Tamu/ Prolanis/ Linsek (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20224000 | 9895000 | 9895000 | 9895000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2695 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264329000 | 57839467 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (PROTOKOL-PROKOPIM) | 341000 | 341000 | 341000 | 341000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2696 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264332000 | 54309598 | Belanja Jasa Pengambilan dan Pengolahan Sampah Domestik dan Medis (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 32000000 | 14441320 | 5240045 | 5240045 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2697 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264338000 | 56990350 | Belanja Alat Tulis Kantor (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 25637600 | 19714550 | 9837550 | 9837550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2698 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264339000 | 57837458 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PROTOKOL-PROKOPIM) | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2699 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264343000 | 54302900 | Belanja Tabung Gas Oksigen (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 9040000 | 4542000 | 1985000 | 1985000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2700 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264348000 | 57837418 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (PROTOKOL-PROKOPIM) | 507500 | 507500 | 507500 | 507500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 181-200 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | PUSKESMAS TAKERAN | 4176255 | 37676026 | 02.17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 10260000 | 10260000 | Paket Selesai |
| 182 | PUSKESMAS TAKERAN | 4179255 | 37677093 | 02.25 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 96840000 | 93220000 | Paket Selesai |
| 183 | PUSKESMAS TAKERAN | 10060620000 | 38401737 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota_operasional pelayanan puskesmas | 33280000 | 24410000 | Paket Selesai |
| 184 | PUSKESMAS TAKERAN | 4185255 | 37676074 | 02.40 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TBC | 5600000 | 5600000 | Paket Selesai |
| 185 | PUSKESMAS TAKERAN | 4173255 | 38119069 | 02.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bumil | 6840000 | 6840000 | Paket Selesai |
| 186 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10054431000 | 38564060 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 983882375 | 978438551 | Paket Selesai |
| 187 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053405000 | 36826303 | Paket PMT Balita berbahan lokal | 95172000 | 95172000 | Paket Selesai |
| 188 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10058465000 | 36826300 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 189 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10014863000 | 35956544 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15740000 | 14740000 | Paket Selesai |
| 190 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006981000 | 35956247 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 45760000 | 45760000 | Paket Selesai |
| 191 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10013333000 | 36826302 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13390000 | 11430000 | Paket Selesai |
| 192 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006747000 | 35959535 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 61360000 | 60120000 | Paket Selesai |
| 193 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053412000 | 36826301 | Paket PMT Ibu Hamil berbahan lokal | 25800000 | 25800000 | Paket Selesai |
| 194 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10003287000 | 36771849 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1920000 | 1920000 | Paket Selesai |
| 195 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005361000 | 35958208 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1040000 | 1040000 | Paket Selesai |
| 196 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10003227000 | 35958210 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4680000 | 4680000 | Paket Selesai |
| 197 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006877000 | 35959817 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 25040000 | 25040000 | Paket Selesai |
| 198 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005395000 | 35959631 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 6240000 | Paket Selesai |
| 199 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10041757000 | 35960835 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 20000000 | 19950000 | Paket Selesai |
| 200 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005239000 | 35921104 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3120000 | 3120000 | Paket Selesai |