MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,041-3,060 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3041 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10323875000 | 59662990 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) - PL TW 2 | 5593850 | 5593850 | 5593850 | 5593850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3042 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10323881000 | 59663242 | Belanja Alat Tulis Kantor ((Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) PL TW 2 | 3636600 | 3636600 | 3636600 | 3636600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3043 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10323895000 | 59663318 | Belanja Bahan Komputer/Tinta Printer dan Toner (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) - PL TW 2 | 4273850 | 4273850 | 4273850 | 4273850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3044 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10323897000 | 59663368 | Belanja Kertas dan Cover (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) - PL TW 2 | 8354550 | 8354550 | 8354550 | 8354550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3045 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10323932000 | 55987470 | Belanja Jasa Konversi/Simpus (BLUD) | 12000000 | 4500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3046 | PUSKESMAS PARANG | 10323936000 | 58987060 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Puskesmas Parang) | 69515550 | 29893900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3047 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10324010000 | 56571271 | Belanja Bahan-Bahan Bakar UPTD Pengairan Bringin | 15007200 | 12827223 | 10769481 | 10769481 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3048 | KELURAHAN TINAP | 10324029000 | 54414273 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3224950 | 2839000 | 2839000 | 2839000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3049 | KELURAHAN TINAP | 10324046000 | 54414037 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1545600 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3050 | KELURAHAN TINAP | 10324062000 | 54414040 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3051 | KELURAHAN TINAP | 10324097000 | 54414255 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1773300 | 1566000 | 1566000 | 1566000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3052 | KELURAHAN TINAP | 10324108000 | 54414301 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1064400 | 1044000 | 1044000 | 1044000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3053 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10324127000 | 56571495 | Belanja Bahan-Bahan Pelumas UPTD Pengairan Bringin | 2011500 | 670500 | 670500 | 670500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3054 | KELURAHAN TINAP | 10324143000 | 54414107 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 213300 | 180000 | 180000 | 180000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3055 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10324159000 | 56571495 | Belanja Bahan-Bahan Pelumas UPTD Pengairan Bringin | 2011500 | 2011500 | 2011500 | 2011500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3056 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10324181000 | 59400351 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak UPTD Pengairan Bringin | 4764200 | 2381500 | 2381500 | 2381500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3057 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10324204000 | 54313299 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos UPTD Pengairan Bringin | 592500 | 530000 | 530000 | 530000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3058 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10324213000 | 54313303 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik UPTD Pengairan Bringin | 636600 | 510000 | 510000 | 510000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3059 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10324307000 | 59014442 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 2199000 | 1466000 | 733000 | 733000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3060 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10324310000 | 56104509 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 6151200 | (not set) | 2562400 | 2562400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 181-200 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | PUSKESMAS TAKERAN | 4176255 | 37676026 | 02.17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 10260000 | 10260000 | Paket Selesai |
| 182 | PUSKESMAS TAKERAN | 4179255 | 37677093 | 02.25 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 96840000 | 93220000 | Paket Selesai |
| 183 | PUSKESMAS TAKERAN | 10060620000 | 38401737 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota_operasional pelayanan puskesmas | 33280000 | 24410000 | Paket Selesai |
| 184 | PUSKESMAS TAKERAN | 4185255 | 37676074 | 02.40 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TBC | 5600000 | 5600000 | Paket Selesai |
| 185 | PUSKESMAS TAKERAN | 4173255 | 38119069 | 02.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bumil | 6840000 | 6840000 | Paket Selesai |
| 186 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10054431000 | 38564060 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 983882375 | 978438551 | Paket Selesai |
| 187 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053405000 | 36826303 | Paket PMT Balita berbahan lokal | 95172000 | 95172000 | Paket Selesai |
| 188 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10058465000 | 36826300 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 189 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10014863000 | 35956544 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15740000 | 14740000 | Paket Selesai |
| 190 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006981000 | 35956247 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 45760000 | 45760000 | Paket Selesai |
| 191 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10013333000 | 36826302 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13390000 | 11430000 | Paket Selesai |
| 192 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006747000 | 35959535 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 61360000 | 60120000 | Paket Selesai |
| 193 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053412000 | 36826301 | Paket PMT Ibu Hamil berbahan lokal | 25800000 | 25800000 | Paket Selesai |
| 194 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10003287000 | 36771849 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1920000 | 1920000 | Paket Selesai |
| 195 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005361000 | 35958208 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1040000 | 1040000 | Paket Selesai |
| 196 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10003227000 | 35958210 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4680000 | 4680000 | Paket Selesai |
| 197 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006877000 | 35959817 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 25040000 | 25040000 | Paket Selesai |
| 198 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005395000 | 35959631 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 6240000 | Paket Selesai |
| 199 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10041757000 | 35960835 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 20000000 | 19950000 | Paket Selesai |
| 200 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005239000 | 35921104 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3120000 | 3120000 | Paket Selesai |