MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,221-3,240 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3221 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10339833000 | 59840479 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor ( Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD ) ( Keuangan ) | 4528675 | 2189150 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3222 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10339876000 | 59840664 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer ( Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD ) ( Keuangan ) | 3945000 | 3052200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3223 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10340731000 | 59700477 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak ( Operasinal Pelayanan Puskesmas Karangrejo ) | 10000000 | 6570550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3224 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10341600000 | 54404389 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 15831100 | 15828700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3225 | KELURAHAN PARANG | 10342816000 | 54847154 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 8880000 | 7000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3226 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10344795000 | 56247321 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Penyediaan Jasa Peralatan Kantor) | 62780000 | 3090000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3227 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10344931000 | 58135359 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Pelayanan Umum Kantor) | 70000000 | 1100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3228 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10348245000 | 56039504 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kendaraan Dinas Jabatan) | 47493200 | 3224000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3229 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10348275000 | 56039762 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kendaraan Dinas Lapangan) | 90059000 | 5303000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3230 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10348353000 | 56247321 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Penyediaan Jasa Peralatan Kantor) | 62780000 | 1400000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3231 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10349726000 | 59901653 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Banner (SDP-Statistik) | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3232 | KELURAHAN SARANGAN | 10349794000 | 55734513 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 5000000 | 1730000 | 1730000 | 1730000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3233 | KELURAHAN SARANGAN | 10350048000 | 56566046 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan) | 1043700 | 894600 | 894600 | 894600 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3234 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10351089000 | 57616680 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 3557858 | 2032800 | 2032800 | 2032800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3235 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10351140000 | 54369138 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 17000000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3236 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10351274000 | 57616512 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 1720000 | 966000 | 966000 | 966000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3237 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10351289000 | 57562313 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 6984000 | 6960000 | 6960000 | 6960000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3238 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10351328000 | 56510643 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3239 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10351346000 | 56510647 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3240 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10354177000 | 54556052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 29218200 | 18977850 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 181-200 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | PUSKESMAS TAKERAN | 4176255 | 37676026 | 02.17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 10260000 | 10260000 | Paket Selesai |
| 182 | PUSKESMAS TAKERAN | 4179255 | 37677093 | 02.25 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 96840000 | 93220000 | Paket Selesai |
| 183 | PUSKESMAS TAKERAN | 10060620000 | 38401737 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota_operasional pelayanan puskesmas | 33280000 | 24410000 | Paket Selesai |
| 184 | PUSKESMAS TAKERAN | 4185255 | 37676074 | 02.40 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TBC | 5600000 | 5600000 | Paket Selesai |
| 185 | PUSKESMAS TAKERAN | 4173255 | 38119069 | 02.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bumil | 6840000 | 6840000 | Paket Selesai |
| 186 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10054431000 | 38564060 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 983882375 | 978438551 | Paket Selesai |
| 187 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053405000 | 36826303 | Paket PMT Balita berbahan lokal | 95172000 | 95172000 | Paket Selesai |
| 188 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10058465000 | 36826300 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 189 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10014863000 | 35956544 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15740000 | 14740000 | Paket Selesai |
| 190 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006981000 | 35956247 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 45760000 | 45760000 | Paket Selesai |
| 191 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10013333000 | 36826302 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13390000 | 11430000 | Paket Selesai |
| 192 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006747000 | 35959535 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 61360000 | 60120000 | Paket Selesai |
| 193 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053412000 | 36826301 | Paket PMT Ibu Hamil berbahan lokal | 25800000 | 25800000 | Paket Selesai |
| 194 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10003287000 | 36771849 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1920000 | 1920000 | Paket Selesai |
| 195 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005361000 | 35958208 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1040000 | 1040000 | Paket Selesai |
| 196 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10003227000 | 35958210 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4680000 | 4680000 | Paket Selesai |
| 197 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006877000 | 35959817 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 25040000 | 25040000 | Paket Selesai |
| 198 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005395000 | 35959631 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 6240000 | Paket Selesai |
| 199 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10041757000 | 35960835 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 20000000 | 19950000 | Paket Selesai |
| 200 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005239000 | 35921104 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3120000 | 3120000 | Paket Selesai |