MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,281-3,300 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3281 | 2025 | KECAMATAN NGARIBOYO | 10362542000 | 57356716 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) | 188500 | 188500 | 188500 | 188500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3282 | 2025 | KECAMATAN NGARIBOYO | 10362613000 | 57356720 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) | 180000 | 178550 | 178550 | 178550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3283 | 2025 | KECAMATAN KARANGREJO | 10362661000 | 54048288 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor) | 4725000 | 4725000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3284 | 2025 | KECAMATAN KARANGREJO | 10362699000 | 54048272 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penyediaan Bahan Logistik Kantor) | 600000 | 600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3285 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10364318000 | 55660864 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas ( Sistem Drainase ) | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3286 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10364375000 | 55660865 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ( Sistem Drainase ) | 1236000 | 1236000 | 1236000 | 1236000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3287 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10364437000 | 55661172 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor ( Pemeliharaan Jembatan ) | 1810500 | 1805000 | 1805000 | 1805000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3288 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10364458000 | 55661173 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas ( Pemeliharaan Jembatan ) | 7977600 | 7968000 | 7968000 | 7968000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3289 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10364487000 | 57615379 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor ( Pemeliharaan Jembatan ) | 1066000 | 420200 | 420000 | 420000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3290 | 2025 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 10365084000 | 59909813 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota) | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3291 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 10365165000 | 59984727 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ( Tukang Cat Rutin Jembatan Wilayah IV ) | 11021000 | 10999600 | 10999600 | 10999600 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3292 | 2025 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 10366177000 | 59909799 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota) | 131500 | 131500 | 131500 | 131500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3293 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10366313000 | 56973885 | Belanja Perabot Kantor (Keu - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3294 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10367001000 | 59924373 | Belanja Bahan Cetak (Keu - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan) | 7187550 | 7187550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3295 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10367298000 | 59828518 | Belanja Alat Tulis Kantor (Keu - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan) | 3271100 | 3271100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3296 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10367346000 | 59828522 | Belanja Bahan Cetak - FC (Keu - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan) | 2633750 | 2633750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3297 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10367435000 | 59828525 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Keu - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan) | 1306050 | 1306050 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3298 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10367512000 | 59828436 | Belanja Bahan Komputer - Serbuk Toner & Catridge (Keu - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan) | 1342150 | 1342150 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3299 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10368542000 | 59849702 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga)-UMPEG | 11493400 | 5823500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3300 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10368548000 | 59846979 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penyediaan Bahan Logistik Kantor)-UMPEG | 7696500 | 2199000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 181-200 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 2024 | PUSKESMAS TAKERAN | 4176255 | 37676026 | 02.17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 10260000 | 10260000 | Paket Selesai |
| 182 | 2024 | PUSKESMAS TAKERAN | 4179255 | 37677093 | 02.25 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 96840000 | 93220000 | Paket Selesai |
| 183 | 2024 | PUSKESMAS TAKERAN | 10060620000 | 38401737 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota_operasional pelayanan puskesmas | 33280000 | 24410000 | Paket Selesai |
| 184 | 2024 | PUSKESMAS TAKERAN | 4185255 | 37676074 | 02.40 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TBC | 5600000 | 5600000 | Paket Selesai |
| 185 | 2024 | PUSKESMAS TAKERAN | 4173255 | 38119069 | 02.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bumil | 6840000 | 6840000 | Paket Selesai |
| 186 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10054431000 | 38564060 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 983882375 | 978438551 | Paket Selesai |
| 187 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053405000 | 36826303 | Paket PMT Balita berbahan lokal | 95172000 | 95172000 | Paket Selesai |
| 188 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10058465000 | 36826300 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 189 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10014863000 | 35956544 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15740000 | 14740000 | Paket Selesai |
| 190 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006981000 | 35956247 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 45760000 | 45760000 | Paket Selesai |
| 191 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10013333000 | 36826302 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13390000 | 11430000 | Paket Selesai |
| 192 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006747000 | 35959535 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 61360000 | 60120000 | Paket Selesai |
| 193 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053412000 | 36826301 | Paket PMT Ibu Hamil berbahan lokal | 25800000 | 25800000 | Paket Selesai |
| 194 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10003287000 | 36771849 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1920000 | 1920000 | Paket Selesai |
| 195 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005361000 | 35958208 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1040000 | 1040000 | Paket Selesai |
| 196 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10003227000 | 35958210 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4680000 | 4680000 | Paket Selesai |
| 197 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006877000 | 35959817 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 25040000 | 25040000 | Paket Selesai |
| 198 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005395000 | 35959631 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 6240000 | Paket Selesai |
| 199 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10041757000 | 35960835 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 20000000 | 19950000 | Paket Selesai |
| 200 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005239000 | 35921104 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3120000 | 3120000 | Paket Selesai |