MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,381-3,400 of 4,043 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3381 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10413106000 | 60345940 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 45995750 | 45995750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3382 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10413276000 | 55171494 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (1.02.01.2.08.03) | 27750000 | 15422000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3383 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10413350000 | 60028431 | Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 | 3556324800 | 2214749000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3384 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10413389000 | 55145673 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (1.02.01.2.06.0006) | 8000000 | 4635000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3385 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10413838000 | 55163965 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (1.02.01.2.06.01) | 14500000 | 1918200 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3386 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10416120000 | 60345965 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3819500 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3387 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10416164000 | 60346004 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6877500 | 1575000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3388 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10416295000 | 60346040 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 3855750 | 1985750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3389 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10416401000 | 54570114 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 651750 | 651750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3390 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10416926000 | 55734633 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 9918500 | 5125000 | 5125000 | 5125000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3391 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10416943000 | 55734627 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film | 29289750 | 17550000 | 17550000 | 17550000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3392 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10418451000 | 59863084 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) | 988650 | 988600 | 988600 | 988600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3393 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10418472000 | 54772397 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) | 1490750 | 1490750 | 1490750 | 1490750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3394 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10420147000 | 57567193 | Honorarium Tenaga Pendukung ( Tenaga Kerja Terampil ) UPTD Wilayah III | 185400000 | 220008000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3395 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10420160000 | 60337193 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 3352300 | 3352300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3396 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10424517000 | 54369287 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 26000000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3397 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10424945000 | 54369137 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 18326700 | 8885800 | 8885800 | 8885800 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3398 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10425021000 | 54368694 | Belanja Tagihan Telepon (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 2835000 | 1830253 | 1830253 | 1830253 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3399 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10425107000 | 54368693 | Belanja Tagihan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 110730000 | 58558952 | 58558952 | 58558952 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3400 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10425109000 | 54368692 | Belanja Tagihan Air ((Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 52285000 | 34182108 | 34182108 | 34182108 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 181-200 of 2,519 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 2024 | PUSKESMAS TAKERAN | 4176255 | 37676026 | 02.17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 10260000 | 10260000 | Paket Selesai |
| 182 | 2024 | PUSKESMAS TAKERAN | 4179255 | 37677093 | 02.25 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 96840000 | 93220000 | Paket Selesai |
| 183 | 2024 | PUSKESMAS TAKERAN | 10060620000 | 38401737 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota_operasional pelayanan puskesmas | 33280000 | 24410000 | Paket Selesai |
| 184 | 2024 | PUSKESMAS TAKERAN | 4185255 | 37676074 | 02.40 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TBC | 5600000 | 5600000 | Paket Selesai |
| 185 | 2024 | PUSKESMAS TAKERAN | 4173255 | 38119069 | 02.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bumil | 6840000 | 6840000 | Paket Selesai |
| 186 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10054431000 | 38564060 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 983882375 | 978438551 | Paket Selesai |
| 187 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053405000 | 36826303 | Paket PMT Balita berbahan lokal | 95172000 | 95172000 | Paket Selesai |
| 188 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10058465000 | 36826300 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 189 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10014863000 | 35956544 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15740000 | 14740000 | Paket Selesai |
| 190 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006981000 | 35956247 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 45760000 | 45760000 | Paket Selesai |
| 191 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10013333000 | 36826302 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13390000 | 11430000 | Paket Selesai |
| 192 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006747000 | 35959535 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 61360000 | 60120000 | Paket Selesai |
| 193 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053412000 | 36826301 | Paket PMT Ibu Hamil berbahan lokal | 25800000 | 25800000 | Paket Selesai |
| 194 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10003287000 | 36771849 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1920000 | 1920000 | Paket Selesai |
| 195 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005361000 | 35958208 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1040000 | 1040000 | Paket Selesai |
| 196 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10003227000 | 35958210 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4680000 | 4680000 | Paket Selesai |
| 197 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006877000 | 35959817 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 25040000 | 25040000 | Paket Selesai |
| 198 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005395000 | 35959631 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 6240000 | Paket Selesai |
| 199 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10041757000 | 35960835 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 20000000 | 19950000 | Paket Selesai |
| 200 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005239000 | 35921104 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3120000 | 3120000 | Paket Selesai |