MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,521-3,540 of 4,043 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3521 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 10463256000 | 59957797 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rutin Jalan Wilayah IV | 2064000 | 2064000 | 2064000 | 2064000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3522 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10463434000 | 54006427 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 13800000 | 3442840 | 3442840 | 3442840 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3523 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10463456000 | 54006426 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 15000000 | 600000 | 600000 | 600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3524 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10463693000 | 54442581 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (OPT) | 1007650 | 1007650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3525 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10463902000 | 54006306 | Belanja Tagihan Telepon (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 6080750 | 1030500 | 1030500 | 1030500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3526 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10463905000 | 54006308 | Belanja Tagihan Air (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 6300000 | 315750 | 315750 | 315750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3527 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10463906000 | 54006307 | Belanja Tagihan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 40119250 | 6117500 | 6117500 | 6117500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3528 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10464117000 | 54399778 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3529 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10464945000 | 60697682 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (POST MARKET 4.2.6.1) | 1247750 | 1247750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3530 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10464984000 | 59791762 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (DPI) (Pembenah Tanah Organik/Asam Humat) (DPI) | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3531 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10465008000 | 59781012 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (TP 2) | 1584800 | 700000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3532 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10465191000 | 54428300 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (TP 1) | 3207800 | 2351000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3533 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10465371000 | 54404392 | Belanja Pipa-Pipa Lainnya (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 470550 | 470550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3534 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10465384000 | 59827298 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (Pembenah Tanah Organik)/Asam Humat (TP1) | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3535 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10465801000 | 54521766 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 4250000 | 3005000 | 3005000 | 3005000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3536 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10465931000 | 54542443 | Belanja Perlengkapan Dinas - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 44200000 | 44200000 | 44200000 | 44200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3537 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10466188000 | 54008217 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana) | 3861750 | 580800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3538 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10466263000 | 54009131 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Respon Cepat Darurat Bencana Kab/Kota) | 6952500 | 2198500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3539 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10466329000 | 54008292 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota) | 8120000 | 6259000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3540 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10466394000 | 54009837 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan) | 12000000 | 4500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 181-200 of 2,519 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 2024 | PUSKESMAS TAKERAN | 4176255 | 37676026 | 02.17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 10260000 | 10260000 | Paket Selesai |
| 182 | 2024 | PUSKESMAS TAKERAN | 4179255 | 37677093 | 02.25 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 96840000 | 93220000 | Paket Selesai |
| 183 | 2024 | PUSKESMAS TAKERAN | 10060620000 | 38401737 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota_operasional pelayanan puskesmas | 33280000 | 24410000 | Paket Selesai |
| 184 | 2024 | PUSKESMAS TAKERAN | 4185255 | 37676074 | 02.40 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TBC | 5600000 | 5600000 | Paket Selesai |
| 185 | 2024 | PUSKESMAS TAKERAN | 4173255 | 38119069 | 02.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bumil | 6840000 | 6840000 | Paket Selesai |
| 186 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10054431000 | 38564060 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 983882375 | 978438551 | Paket Selesai |
| 187 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053405000 | 36826303 | Paket PMT Balita berbahan lokal | 95172000 | 95172000 | Paket Selesai |
| 188 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10058465000 | 36826300 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 189 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10014863000 | 35956544 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15740000 | 14740000 | Paket Selesai |
| 190 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006981000 | 35956247 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 45760000 | 45760000 | Paket Selesai |
| 191 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10013333000 | 36826302 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13390000 | 11430000 | Paket Selesai |
| 192 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006747000 | 35959535 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 61360000 | 60120000 | Paket Selesai |
| 193 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053412000 | 36826301 | Paket PMT Ibu Hamil berbahan lokal | 25800000 | 25800000 | Paket Selesai |
| 194 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10003287000 | 36771849 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1920000 | 1920000 | Paket Selesai |
| 195 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005361000 | 35958208 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1040000 | 1040000 | Paket Selesai |
| 196 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10003227000 | 35958210 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4680000 | 4680000 | Paket Selesai |
| 197 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006877000 | 35959817 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 25040000 | 25040000 | Paket Selesai |
| 198 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005395000 | 35959631 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 6240000 | Paket Selesai |
| 199 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10041757000 | 35960835 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 20000000 | 19950000 | Paket Selesai |
| 200 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005239000 | 35921104 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3120000 | 3120000 | Paket Selesai |