
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 341-360 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | KELURAHAN MAOSPATI | 5243255 | 46766131 | Tenaga Operasional Sosial ( Kelurahan Maospati) | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
342 | KELURAHAN MAOSPATI | 5244255 | 46766130 | Tenaga Operasional Keagamaan ( Kelurahan Maospati) | 17500000 | 17500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
343 | KELURAHAN MAOSPATI | 5245255 | 46766133 | Tenaga Operasional Keagamaan ( Kelurahan Maospati) | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
344 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 5246255 | 47340521 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 21012200 | 18300800 | 18300800 | 18300800 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
345 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 5247255 | 48740424 | Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan (BLUD Kawedanan) | 2000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
346 | DINAS PERHUBUNGAN | 5248255 | 48183272 | [ Lalin dan Angkutan] Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas | 35525000 | 11900000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
347 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5249255 | 51906846 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak SEKRE | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
348 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5250255 | 51906902 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak SEKRE | 940000 | 940000 | 940000 | 940000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
349 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 5251255 | 47038144 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian | 6917450 | 6882500 | 6882500 | 6882500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
350 | DINAS PERHUBUNGAN | 5253255 | 48089044 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran 17 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
351 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 5254255 | 47038145 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | 6091500 | 6082500 | 6082500 | 6082500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
352 | KELURAHAN MRANGGEN | 5255255 | 51909305 | Belanja Air Mineral Gelas Kel.Mranggen | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
353 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 5258255 | 46985390 | Belanja Tagihan Listrik (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 1049000 | 1018000 | 509000 | 509000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
354 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 5259255 | 46985392 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 3636000 | 3596400 | 299700 | 299700 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
355 | DINAS PERHUBUNGAN | 5261255 | 48088454 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran -16 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
356 | DINAS PERHUBUNGAN | 5263255 | 48087720 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Penelaah Teknis Kebijakan | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
357 | DINAS PERHUBUNGAN | 5264255 | 48087011 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Operator Layanan Operasional - 14 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
358 | KELURAHAN TINAP | 5265255 | 48057089 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 9519250 | 9281000 | 9281000 | 9281000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
359 | DINAS PERHUBUNGAN | 5267255 | 48086500 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran -13 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
360 | DINAS PERHUBUNGAN | 5268255 | 48086095 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran - 12 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 181-200 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006877000 | 35959817 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 25040000 | 25040000 | Paket Selesai |
182 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006981000 | 35956247 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 45760000 | 45760000 | Paket Selesai |
183 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10013333000 | 36826302 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13390000 | 11430000 | Paket Selesai |
184 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10014863000 | 35956544 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15740000 | 14740000 | Paket Selesai |
185 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10041757000 | 35960835 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 20000000 | 19950000 | Paket Selesai |
186 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053405000 | 36826303 | Paket PMT Balita berbahan lokal | 95172000 | 95172000 | Paket Selesai |
187 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053412000 | 36826301 | Paket PMT Ibu Hamil berbahan lokal | 25800000 | 25800000 | Paket Selesai |
188 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10054431000 | 38564060 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 983882375 | 967120051 | Paket Selesai |
189 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10058465000 | 36826300 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
190 | PUSKESMAS BENDO | 10060337000 | 38416587 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1121127250 | (not set) | Paket Selesai |
191 | PUSKESMAS MAOSPATI | 3934255 | 37937067 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 739354700 | 650123908 | Paket Sedang Berjalan |
192 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041704000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 19940000 | Paket Selesai |
193 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041852000 | 35939280 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
194 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059168000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 4672400 | Paket Selesai |
195 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059174000 | 38119003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5250000 | 3400000 | Paket Selesai |
196 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059181000 | 36147461 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 960000 | 960000 | Paket Selesai |
197 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059184000 | 36147450 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1440000 | 840000 | Paket Selesai |
198 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059185000 | 36147423 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3600000 | 3300000 | Paket Dibatalkan |
199 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059187000 | 36147402 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1560000 | 1560000 | Paket Selesai |
200 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059188000 | 36147393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 5100000 | Paket Dibatalkan |