MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,861-3,880 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3861 | 2025 | KELURAHAN TINAP | 10554572000 | 54423934 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 5882300 | 5762000 | 5762000 | 5762000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3862 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10554573000 | 60830304 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penyediaan Bahan Logistik Kantor) | 1832500 | 1832500 | 1832500 | 1832500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3863 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10554718000 | 55188173 | (BANGMAT - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor) Belanja Jasa Kalibrasi | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3864 | 2025 | KELURAHAN TINAP | 10554744000 | 54423944 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 10164500 | 9835000 | 9835000 | 9835000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3865 | 2025 | KELURAHAN TINAP | 10555028000 | 54423933 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 6694050 | 6694000 | 6694000 | 6694000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3866 | 2025 | KELURAHAN TINAP | 10555081000 | 54423935 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 26336500 | 26310000 | 26310000 | 26310000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3867 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555381000 | 60898862 | Belanja ATK (PNF - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan) | 276850 | 276850 | 276850 | 276850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3868 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555385000 | 60898838 | Belanja Bahan Cetak (PNF - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan) | 50050 | 50050 | 50050 | 5050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3869 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555390000 | 60898872 | Belanja Perlengkapan Dinas (PNF - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan) | 1964000 | 1964000 | 1964000 | 1964000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3870 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555393000 | 60898882 | Belanja Suvenir/Cendera Mata (PNF - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan) | 934600 | 934600 | 934600 | 934600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3871 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555398000 | 60898828 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PNF - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan) | 2089050 | 2089050 | 2089050 | 2089050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3872 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555637000 | 60898950 | Belanja Benda Pos (PNF-Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan) | 177750 | 177750 | 177750 | 177750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3873 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555640000 | 60898906 | Belanja ATK HAI (PNF-Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan) | 527550 | 527550 | 527550 | 527550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3874 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555645000 | 60898900 | Belanja Bahan Cetak HAI (PNF-Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan) | 47600 | 47600 | 47600 | 47600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3875 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10557462000 | 59968296 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi UPTD Pengairan Gandong | 24133500 | 24133500 | 24133500 | 24133500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3876 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10557883000 | 56569601 | Tukang Batu UPTD Pengairan Gandong | 5253000 | 5253000 | 5253000 | 5253000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3877 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10557891000 | 56570056 | Pembantu Tukang Batu Terampil UPTD Pengairan Gandong | 9810000 | 9810000 | 9810000 | 9810000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3878 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10557896000 | 59762480 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak UPTD Pengairan Gandong | 479850 | 479850 | 479850 | 479850 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3879 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10557902000 | 59762464 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat UPTD Pengairan Gandong | 745600 | 745600 | 745600 | 745600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3880 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10558934000 | 54947554 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah (BLUD) | 9000000 | 4803140 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 181-200 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 2024 | PUSKESMAS TAKERAN | 4176255 | 37676026 | 02.17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 10260000 | 10260000 | Paket Selesai |
| 182 | 2024 | PUSKESMAS TAKERAN | 4179255 | 37677093 | 02.25 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 96840000 | 93220000 | Paket Selesai |
| 183 | 2024 | PUSKESMAS TAKERAN | 10060620000 | 38401737 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota_operasional pelayanan puskesmas | 33280000 | 24410000 | Paket Selesai |
| 184 | 2024 | PUSKESMAS TAKERAN | 4185255 | 37676074 | 02.40 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TBC | 5600000 | 5600000 | Paket Selesai |
| 185 | 2024 | PUSKESMAS TAKERAN | 4173255 | 38119069 | 02.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bumil | 6840000 | 6840000 | Paket Selesai |
| 186 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10054431000 | 38564060 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 983882375 | 978438551 | Paket Selesai |
| 187 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053405000 | 36826303 | Paket PMT Balita berbahan lokal | 95172000 | 95172000 | Paket Selesai |
| 188 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10058465000 | 36826300 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 189 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10014863000 | 35956544 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15740000 | 14740000 | Paket Selesai |
| 190 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006981000 | 35956247 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 45760000 | 45760000 | Paket Selesai |
| 191 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10013333000 | 36826302 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13390000 | 11430000 | Paket Selesai |
| 192 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006747000 | 35959535 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 61360000 | 60120000 | Paket Selesai |
| 193 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053412000 | 36826301 | Paket PMT Ibu Hamil berbahan lokal | 25800000 | 25800000 | Paket Selesai |
| 194 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10003287000 | 36771849 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1920000 | 1920000 | Paket Selesai |
| 195 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005361000 | 35958208 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1040000 | 1040000 | Paket Selesai |
| 196 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10003227000 | 35958210 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4680000 | 4680000 | Paket Selesai |
| 197 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006877000 | 35959817 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 25040000 | 25040000 | Paket Selesai |
| 198 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005395000 | 35959631 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 6240000 | Paket Selesai |
| 199 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10041757000 | 35960835 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 20000000 | 19950000 | Paket Selesai |
| 200 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005239000 | 35921104 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3120000 | 3120000 | Paket Selesai |