MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,141-4,160 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10600843000 | 54840676 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Operasional Kawedanan) | 34000000 | 28272500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4142 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10600848000 | 54840673 | Belanja Jasa Tenaga Supir (Operasional Kawedanan) | 34000000 | 28272500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4143 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10600863000 | 54840674 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Operasional Kawedanan) | 14189000 | 14147000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4144 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10600912000 | 60065950 | Belanja Alat Listrik (Operasional Puskesmas Kawedanan) | 12500000 | 7041000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4145 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10601148000 | 60043317 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 05.2.03.0001 | 2417800 | 625000 | 625000 | 625000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4146 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10601219000 | 60370542 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 05.2.03.0001 | 49772600 | 24562900 | 24562900 | 24562900 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4147 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10601858000 | 61482158 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 2676400 | 335000 | 335000 | 335000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4148 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10601939000 | 60962390 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi - PL (Wil. 1 Sub Drainase) | 14865550 | 14090000 | 14090000 | 14090000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4149 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10602034000 | 60962443 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi - PL (Wil.1 Jembatan) | 4477200 | 4464000 | 4464000 | 4464000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4150 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10602084000 | 61834188 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 9960000 | 1625000 | 1625000 | 1625000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4151 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10602142000 | 60973778 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 5530000 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4152 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10602311000 | 60962551 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Wil. 1 Sub Jalan) | 4086000 | 4066500 | 4066500 | 4066500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4153 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10602352000 | 59917682 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Wil. 1 Sub Jalan) | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4154 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10602400000 | 59917605 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Wil. 1 Sub Jalan) | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4155 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10602434000 | 60633575 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Wil. 1 Sub Jalan) - PL | 109794400 | 106204800 | 106204800 | 106204800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4156 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10602943000 | 60979641 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum ( Pendataan - Penetapan ) | 34000000 | 24960000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4157 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10603822000 | 54864131 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Kec. Maospati (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) | 1876250 | 1876250 | 1876250 | 1876250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4158 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10603952000 | 54628883 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Kec. Maospati (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) | 5250000 | 5247950 | 5247950 | 5247950 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4159 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10604014000 | 59936716 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Kec. Maospati (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan) | 1345450 | 1345450 | 1345450 | 1345450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4160 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10604146000 | 54626122 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Kec. Maospati (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan) | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 181-200 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 2024 | PUSKESMAS TAKERAN | 4176255 | 37676026 | 02.17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 10260000 | 10260000 | Paket Selesai |
| 182 | 2024 | PUSKESMAS TAKERAN | 4179255 | 37677093 | 02.25 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 96840000 | 93220000 | Paket Selesai |
| 183 | 2024 | PUSKESMAS TAKERAN | 10060620000 | 38401737 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota_operasional pelayanan puskesmas | 33280000 | 24410000 | Paket Selesai |
| 184 | 2024 | PUSKESMAS TAKERAN | 4185255 | 37676074 | 02.40 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TBC | 5600000 | 5600000 | Paket Selesai |
| 185 | 2024 | PUSKESMAS TAKERAN | 4173255 | 38119069 | 02.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bumil | 6840000 | 6840000 | Paket Selesai |
| 186 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10054431000 | 38564060 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 983882375 | 978438551 | Paket Selesai |
| 187 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053405000 | 36826303 | Paket PMT Balita berbahan lokal | 95172000 | 95172000 | Paket Selesai |
| 188 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10058465000 | 36826300 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 189 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10014863000 | 35956544 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15740000 | 14740000 | Paket Selesai |
| 190 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006981000 | 35956247 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 45760000 | 45760000 | Paket Selesai |
| 191 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10013333000 | 36826302 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13390000 | 11430000 | Paket Selesai |
| 192 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006747000 | 35959535 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 61360000 | 60120000 | Paket Selesai |
| 193 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053412000 | 36826301 | Paket PMT Ibu Hamil berbahan lokal | 25800000 | 25800000 | Paket Selesai |
| 194 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10003287000 | 36771849 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1920000 | 1920000 | Paket Selesai |
| 195 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005361000 | 35958208 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1040000 | 1040000 | Paket Selesai |
| 196 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10003227000 | 35958210 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4680000 | 4680000 | Paket Selesai |
| 197 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006877000 | 35959817 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 25040000 | 25040000 | Paket Selesai |
| 198 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005395000 | 35959631 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 6240000 | Paket Selesai |
| 199 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10041757000 | 35960835 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 20000000 | 19950000 | Paket Selesai |
| 200 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005239000 | 35921104 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3120000 | 3120000 | Paket Selesai |