
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 401-420 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | PUSKESMAS PARANG | 5310255 | 51900742 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Puskesmas Parang | 9142450 | 4816000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
402 | PUSKESMAS PARANG | 5312255 | 51020482 | Belanja Pemeliharaan Puskesmas Parang | 84514000 | 61667350 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
403 | PUSKESMAS PARANG | 5314255 | 51020291 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Puskesmas Parang | 932000 | 930000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
404 | PUSKESMAS PARANG | 5315255 | 51020649 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Puskesmas Parang | 27276350 | 20037500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
405 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5316255 | 51889991 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4999750 | 4999750 | 4999750 | 4999750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
406 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5317255 | 51890498 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 978000 | 978000 | 978000 | 978000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
407 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5318255 | 51890536 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 677400 | 677400 | 677400 | 677400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
408 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5319255 | 51889667 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1105050 | 1105050 | 1105050 | 1105050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
409 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5320255 | 51889519 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 604800 | 604800 | 604800 | 604800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
410 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5321255 | 51889491 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 317400 | 317400 | 317400 | 317400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
411 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5322255 | 51889354 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 15900000 | 15559500 | 15559500 | 15559500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
412 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5323255 | 51889791 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3472500 | 3472500 | 3472500 | 3472500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
413 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5324255 | 51890586 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2705500 | 2705500 | 2705500 | 2705500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
414 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5325255 | 51890065 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
415 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5326255 | 51890147 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 912150 | 912150 | 912150 | 912150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
416 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5327255 | 51890331 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 950250 | 950250 | 950250 | 950250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
417 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5328255 | 51890713 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 615400 | 615400 | 615400 | 615400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
418 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5329255 | 51890748 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
419 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5330255 | 51890230 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3848500 | 3848500 | 3848500 | 3848500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
420 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5331255 | 51890262 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 181-200 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006877000 | 35959817 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 25040000 | 25040000 | Paket Selesai |
182 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006981000 | 35956247 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 45760000 | 45760000 | Paket Selesai |
183 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10013333000 | 36826302 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13390000 | 11430000 | Paket Selesai |
184 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10014863000 | 35956544 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15740000 | 14740000 | Paket Selesai |
185 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10041757000 | 35960835 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 20000000 | 19950000 | Paket Selesai |
186 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053405000 | 36826303 | Paket PMT Balita berbahan lokal | 95172000 | 95172000 | Paket Selesai |
187 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053412000 | 36826301 | Paket PMT Ibu Hamil berbahan lokal | 25800000 | 25800000 | Paket Selesai |
188 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10054431000 | 38564060 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 983882375 | 967120051 | Paket Selesai |
189 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10058465000 | 36826300 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
190 | PUSKESMAS BENDO | 10060337000 | 38416587 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1121127250 | (not set) | Paket Selesai |
191 | PUSKESMAS MAOSPATI | 3934255 | 37937067 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 739354700 | 650123908 | Paket Sedang Berjalan |
192 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041704000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 19940000 | Paket Selesai |
193 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041852000 | 35939280 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
194 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059168000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 4672400 | Paket Selesai |
195 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059174000 | 38119003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5250000 | 3400000 | Paket Selesai |
196 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059181000 | 36147461 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 960000 | 960000 | Paket Selesai |
197 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059184000 | 36147450 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1440000 | 840000 | Paket Selesai |
198 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059185000 | 36147423 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3600000 | 3300000 | Paket Dibatalkan |
199 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059187000 | 36147402 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1560000 | 1560000 | Paket Selesai |
200 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059188000 | 36147393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 5100000 | Paket Dibatalkan |