
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 481-500 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5408255 | 48331001 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (IKP-HUMAS) | 2033100 | 2028000 | 2028000 | 2028000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
482 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5409255 | 48332590 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (IKP-HUMAS) | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
483 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5410255 | 46944100 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimtek | 31718000 | 2562000 | 2562000 | 2562000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
484 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5411255 | 48332427 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (IKP-HUMAS) | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
485 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5412255 | 48330237 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (IKP-HUMAS) | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
486 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5413255 | 48333380 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (IKP-HUMAS) | 2803750 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
487 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5414255 | 48330051 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film (IKP-HUMAS) | 573100 | 573000 | 573000 | 573000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
488 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5415255 | 48330608 | Belanja Sewa Hotel (IKP-HUMAS) | 664000 | 664000 | 664000 | 664000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
489 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5416255 | 48454451 | Belanja Tagihan Listrik SEKRE | 212581554 | 147999336 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
490 | KECAMATAN KARANGREJO | 5419255 | 47552272 | Belanja Tagihan Telepon | 433200 | 171785 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
491 | KECAMATAN KARANGREJO | 5420255 | 47552273 | Belanja Tagihan Listrik | 19566800 | 3203600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
492 | KECAMATAN KARANGREJO | 5421255 | 47552021 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
493 | KECAMATAN KARANGREJO | 5422255 | 47551955 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 30069800 | 9200000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
494 | KECAMATAN KARANGREJO | 5426255 | 47553153 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 582800 | 582800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
495 | KECAMATAN KARANGREJO | 5437255 | 47552624 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 2196200 | 2196200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
496 | KECAMATAN KARANGREJO | 5438255 | 47552623 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
497 | KECAMATAN KARANGREJO | 5439255 | 47552621 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 250800 | 250800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
498 | KECAMATAN KARANGREJO | 5440255 | 47552620 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 8023000 | 2427300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
499 | KECAMATAN KARANGREJO | 5441255 | 47552335 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 93200 | 92300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
500 | KECAMATAN KARANGREJO | 5442255 | 47552334 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 36000000 | 15000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 181-200 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006877000 | 35959817 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 25040000 | 25040000 | Paket Selesai |
182 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006981000 | 35956247 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 45760000 | 45760000 | Paket Selesai |
183 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10013333000 | 36826302 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13390000 | 11430000 | Paket Selesai |
184 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10014863000 | 35956544 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15740000 | 14740000 | Paket Selesai |
185 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10041757000 | 35960835 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 20000000 | 19950000 | Paket Selesai |
186 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053405000 | 36826303 | Paket PMT Balita berbahan lokal | 95172000 | 95172000 | Paket Selesai |
187 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053412000 | 36826301 | Paket PMT Ibu Hamil berbahan lokal | 25800000 | 25800000 | Paket Selesai |
188 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10054431000 | 38564060 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 983882375 | 967120051 | Paket Selesai |
189 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10058465000 | 36826300 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
190 | PUSKESMAS BENDO | 10060337000 | 38416587 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1121127250 | (not set) | Paket Selesai |
191 | PUSKESMAS MAOSPATI | 3934255 | 37937067 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 739354700 | 650123908 | Paket Sedang Berjalan |
192 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041704000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 19940000 | Paket Selesai |
193 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041852000 | 35939280 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
194 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059168000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 4672400 | Paket Selesai |
195 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059174000 | 38119003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5250000 | 3400000 | Paket Selesai |
196 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059181000 | 36147461 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 960000 | 960000 | Paket Selesai |
197 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059184000 | 36147450 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1440000 | 840000 | Paket Selesai |
198 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059185000 | 36147423 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3600000 | 3300000 | Paket Dibatalkan |
199 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059187000 | 36147402 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1560000 | 1560000 | Paket Selesai |
200 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059188000 | 36147393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 5100000 | Paket Dibatalkan |