
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 521-540 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5467255 | 48455414 | Belanja Tagihan Telepon SEKRE | 2730000 | 603539 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
522 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5468255 | 47760903 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor -Goodie Bag (SDP) | 6337500 | 6337500 | 6337500 | 6337500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
523 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5469255 | 46948188 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (SDP) | 34300 | 34300 | 34300 | 34300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
524 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5470255 | 48330448 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (IKP-HUMAS) | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
525 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5471255 | 48331372 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (IKP-HUMAS) | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
526 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5472255 | 48331197 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (IKP-HUMAS) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
527 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5473255 | 48023854 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (SDP) | 149730120 | 149174010 | 149174010 | 149174010 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
528 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5474255 | 46771001 | Belanja Uji Kualitas Air dan Udara (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 165600000 | 148165020 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
529 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5475255 | 46752102 | Belanja Pemeliharaaan Pompa IPAL (Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup) | 20000000 | 19999890 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
530 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5476255 | 46735606 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 1227500 | 1227500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
531 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5477255 | 48455031 | Belanja Tagihan Air SEKRE | 4687500 | 3229250 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
532 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 5478255 | 51909542 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11197750 | 11197750 | 11197750 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
533 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 5479255 | 51908407 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 15697500 | 15697500 | 15697500 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
534 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 5480255 | 51908556 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8155000 | 8155000 | 8155000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
535 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 5481255 | 51908779 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1649250 | 1649250 | 1649250 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
536 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 5482255 | 51908951 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1734200 | 1734200 | 1734200 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
537 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 5484255 | 51909071 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
538 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 5485255 | 51909234 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6377950 | 6377950 | 6377950 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
539 | PUSKESMAS PANEKAN | 5486255 | 48734964 | Belanja Tagihan Air (BLUD - Puskesmas Panekan) | 56000000 | 16433500 | 16433500 | 16433500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
540 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 5487255 | 51909029 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 12390000 | 12390000 | 12390000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 181-200 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006877000 | 35959817 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 25040000 | 25040000 | Paket Selesai |
182 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006981000 | 35956247 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 45760000 | 45760000 | Paket Selesai |
183 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10013333000 | 36826302 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13390000 | 11430000 | Paket Selesai |
184 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10014863000 | 35956544 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15740000 | 14740000 | Paket Selesai |
185 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10041757000 | 35960835 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 20000000 | 19950000 | Paket Selesai |
186 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053405000 | 36826303 | Paket PMT Balita berbahan lokal | 95172000 | 95172000 | Paket Selesai |
187 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053412000 | 36826301 | Paket PMT Ibu Hamil berbahan lokal | 25800000 | 25800000 | Paket Selesai |
188 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10054431000 | 38564060 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 983882375 | 967120051 | Paket Selesai |
189 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10058465000 | 36826300 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
190 | PUSKESMAS BENDO | 10060337000 | 38416587 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1121127250 | (not set) | Paket Selesai |
191 | PUSKESMAS MAOSPATI | 3934255 | 37937067 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 739354700 | 650123908 | Paket Sedang Berjalan |
192 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041704000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 19940000 | Paket Selesai |
193 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041852000 | 35939280 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
194 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059168000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 4672400 | Paket Selesai |
195 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059174000 | 38119003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5250000 | 3400000 | Paket Selesai |
196 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059181000 | 36147461 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 960000 | 960000 | Paket Selesai |
197 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059184000 | 36147450 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1440000 | 840000 | Paket Selesai |
198 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059185000 | 36147423 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3600000 | 3300000 | Paket Dibatalkan |
199 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059187000 | 36147402 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1560000 | 1560000 | Paket Selesai |
200 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059188000 | 36147393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 5100000 | Paket Dibatalkan |