
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-07-31
Last Update 2025-07-31
Showing 541-560 of 804 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10322980000 | 54336925 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 127800000 | 39963500 | 39963500 | 39963500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
542 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10322981000 | 54336924 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 63900000 | 19981750 | 19981750 | 19981750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
543 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10322982000 | 54336923 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 127800000 | 39963500 | 39963500 | 39963500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
544 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10322986000 | 54336921 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penggandaan) Operasional Pelayanan Puskesmas | 5500000 | 1280300 | 1280300 | 1280300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
545 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323056000 | 54500927 | (Sekretariat) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 2501700 | 2495000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
546 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323057000 | 54510454 | (Sekretariat) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 621750 | 621750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
547 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323058000 | 54500925 | (Sekretariat) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 9340850 | 9315000 | 0 | 0 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
548 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323059000 | 54511424 | (Sekretariat) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 22500000 | 2600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
549 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323060000 | 59670433 | (Sekretariat) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 9108750 | 357500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
550 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323062000 | 53982253 | (Sekretariat) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 7110000 | 600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
551 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323064000 | 54697316 | (Sekretariat) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 10200000 | 900000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
552 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10323067000 | 55164699 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 1832500 | 1832500 | 1832500 | 1832500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
553 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10323068000 | 55166247 | Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 3000000 | 600000 | 600000 | 600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
554 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10323076000 | 54516196 | Belanja Bahan Baku Bangunan - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 13200000 | 10553250 | 10553250 | 10553250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
555 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10323081000 | 55437551 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 9000000 | 490000 | 490000 | 490000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
556 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10323093000 | 56101272 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1260000000 | 404237016 | 404237016 | 404237016 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
557 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10323099000 | 54663456 | Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 70200000 | 17250000 | 17250000 | 17250000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
558 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10323104000 | 59681911 | Belanja Cetak - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 20000000 | 11880000 | 11880000 | 11880000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
559 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10323107000 | 54547457 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 16500000 | 905000 | 905000 | 905000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
560 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10323108000 | 59682253 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 24482000 | 17644250 | 17644250 | 17644250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-07-31
Last Update 2025-07-31
Showing 181-200 of 373 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10099256000 | 40408019 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Bagian Adbang) | 54744000 | 17494300 | Paket Sedang Berjalan |
182 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10099361000 | 40110300 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PROTOKOL-PROKOPIM) | 90000000 | 35097090 | Paket Sedang Berjalan |
183 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10099460000 | 38657305 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN-PROKOPIM) | 87150000 | 14694000 | Paket Selesai |
184 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10099491000 | 38657308 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (EVALUASI-PROKOPIM) | 24000000 | 3250000 | Paket Sedang Berjalan |
185 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10099340000 | 38678772 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 87822000 | 16774000 | Paket Selesai |
186 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10139405000 | 40880049 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENDOKUMENTASIAN-PROKOPIM) | 27000000 | 14002929 | Paket Sedang Berjalan |
187 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10139565000 | 40880011 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 61478000 | 8598000 | Paket Sedang Berjalan |
188 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10139403000 | 40880158 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN-PROKOPIM) | 61002000 | 3615000 | Paket Sedang Berjalan |
189 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10139658000 | 40891762 | Belanja Lembur | 28476000 | 3240000 | Paket Sedang Berjalan |
190 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10096955000 | 38576926 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 29350000 | 5100000 | Paket Sedang Berjalan |
191 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10139473000 | 40846994 | Belanja Lembur | 28056000 | 2160000 | Paket Sedang Berjalan |
192 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098321000 | 38560196 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 29450000 | 9450000 | Paket Sedang Berjalan |
193 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10099585000 | 38576879 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 23700000 | 15350000 | Paket Sedang Berjalan |
194 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10096999000 | 38576928 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 70000000 | 17914000 | Paket Selesai |
195 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098329000 | 38560198 | Belanja Lembur | 40680000 | 15876000 | Paket Selesai |
196 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10097001000 | 38576927 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 560000 | Paket Selesai |
197 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098343000 | 38560200 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2000000 | 630000 | Paket Sedang Berjalan |
198 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10139633000 | 40891570 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 35000000 | 3000000 | Paket Sedang Berjalan |
199 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098340000 | 38560199 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 60000000 | 14354000 | Paket Sedang Berjalan |
200 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10096996000 | 38576925 | Belanja Lembur | 40080000 | 13188000 | Paket Selesai |