
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-07-31
Last Update 2025-07-31
Showing 621-640 of 804 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324766000 | 54102397 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos(Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD) | 592500 | 296250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
622 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324787000 | 54102395 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD) | 431300 | 420000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
623 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324791000 | 54102389 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 2240950 | 722000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
624 | KELURAHAN MANGGE | 10324801000 | 54420717 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 1066500 | 400000 | 400000 | 400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
625 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10324831000 | 54947148 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu (BLUD) | 1747500 | 733000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
626 | DINAS TENAGA KERJA | 10324862000 | 54739309 | Belanja Sewa Hotel/ Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | 17264000 | 14300000 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
627 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10324893000 | 54935973 | Belanja Bahan Bakar atau Pelumas | 12500000 | 3600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
628 | DINAS TENAGA KERJA | 10324904000 | 54739307 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | 6000000 | 6000000 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
629 | PUSKESMAS PARANG | 10324914000 | 58986869 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Parang) | 7875400 | 908700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
630 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10324956000 | 54948865 | Belanja Tagihan Listrik (BLUD) | 25000000 | 4971814 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
631 | PUSKESMAS PARANG | 10324969000 | 58987017 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Parang) | 2215500 | 2199000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
632 | PUSKESMAS PARANG | 10324996000 | 54500585 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BOK Puskesmas Parang | 7704600 | 3296950 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
633 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10325049000 | 54948597 | Belanja Tagihan Air (BLUD) | 3000000 | 503250 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
634 | PUSKESMAS PARANG | 10325081000 | 58987117 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Parang) | 5603650 | 1724200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
635 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10325094000 | 54948110 | Belanja Tagihan Telepon (BLUD) | 1500000 | 157350 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
636 | DINAS PERHUBUNGAN | 10325146000 | 59670261 | (Sekretariat) Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1775000 | 1775000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
637 | PUSKESMAS PARANG | 10325269000 | 54500588;54500586;54500587 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang),Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang),Belanja Jasa Tenaga Supir (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang) | 161800000 | 43837000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
638 | PUSKESMAS PARANG | 10325277000 | 59431727;54852061 | Belanja bahan bakar Minyak (silpa),Belanja Listrik Telpon Air | 5219620 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
639 | PUSKESMAS PARANG | 10325279000 | 54924692;59429842;59430128 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas BLUD Puskesmas Parang,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos BLUD Puskesmas Parang,Belanja Tagihan Listrik Telepon Air (LTA) BLUD Puskesmas Parang | 99214350 | 44711998 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
640 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325332000 | 56931655 | Tenaga Kebersihan EPL (Kelurahan Mranggen) | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-07-31
Last Update 2025-07-31
Showing 181-200 of 373 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10099256000 | 40408019 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Bagian Adbang) | 54744000 | 17494300 | Paket Sedang Berjalan |
182 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10099361000 | 40110300 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PROTOKOL-PROKOPIM) | 90000000 | 35097090 | Paket Sedang Berjalan |
183 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10099460000 | 38657305 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN-PROKOPIM) | 87150000 | 14694000 | Paket Selesai |
184 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10099491000 | 38657308 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (EVALUASI-PROKOPIM) | 24000000 | 3250000 | Paket Sedang Berjalan |
185 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10099340000 | 38678772 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 87822000 | 16774000 | Paket Selesai |
186 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10139405000 | 40880049 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENDOKUMENTASIAN-PROKOPIM) | 27000000 | 14002929 | Paket Sedang Berjalan |
187 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10139565000 | 40880011 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 61478000 | 8598000 | Paket Sedang Berjalan |
188 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10139403000 | 40880158 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN-PROKOPIM) | 61002000 | 3615000 | Paket Sedang Berjalan |
189 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10139658000 | 40891762 | Belanja Lembur | 28476000 | 3240000 | Paket Sedang Berjalan |
190 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10096955000 | 38576926 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 29350000 | 5100000 | Paket Sedang Berjalan |
191 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10139473000 | 40846994 | Belanja Lembur | 28056000 | 2160000 | Paket Sedang Berjalan |
192 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098321000 | 38560196 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 29450000 | 9450000 | Paket Sedang Berjalan |
193 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10099585000 | 38576879 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 23700000 | 15350000 | Paket Sedang Berjalan |
194 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10096999000 | 38576928 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 70000000 | 17914000 | Paket Selesai |
195 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098329000 | 38560198 | Belanja Lembur | 40680000 | 15876000 | Paket Selesai |
196 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10097001000 | 38576927 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 560000 | Paket Selesai |
197 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098343000 | 38560200 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2000000 | 630000 | Paket Sedang Berjalan |
198 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10139633000 | 40891570 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 35000000 | 3000000 | Paket Sedang Berjalan |
199 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098340000 | 38560199 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 60000000 | 14354000 | Paket Sedang Berjalan |
200 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10096996000 | 38576925 | Belanja Lembur | 40080000 | 13188000 | Paket Selesai |