
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 701-720 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5700255 | 51912905 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4360400 | 2458150 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
702 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 5701255 | 51721674 | BELANJA OBAT | 142094000 | 46205100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
703 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5702255 | 48398332 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 6074950 | 3063000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
704 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5703255 | 52075279 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 29358000 | 16741050 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
705 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5704255 | 51912877 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8560600 | 2472300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
706 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5705255 | 51912905 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4360400 | 1328100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
707 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5706255 | 51912915 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 24943000 | 8549712 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
708 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5707255 | 51912938 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 18453600 | 8923900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
709 | INSPEKTORAT | 5708255 | 46860810 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan (Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 4000000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
710 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5709255 | 48557410 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan (UMPEG) | 1800000 | 900000 | 900000 | 896000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
711 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5710255 | 48557849 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (UMPEG) | 7994500 | 2842500 | 2842500 | 2780000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
712 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5711255 | 48558325 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (UMPEG) | 349500 | 150000 | 150000 | 150000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
713 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5712255 | 46948136 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (SDP) | 26950 | 26950 | 26950 | 26950 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
714 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5713255 | 48729249 | Belanja Kursus Singkat dan Pelatihan ( BLUD Puskesmas Karangrejo) | 33700000 | 23700000 | 23700000 | 23700000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
715 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5715255 | 50918436 | Belanja Tagihan Listrik dan Telepon | 35185700 | 21829878 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
716 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5717255 | 50916224 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran dan Isi Tabung Gas | 4671000 | 1530000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
717 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5718255 | 50916177 | Belanja Bahan Cetak | 12073950 | 325000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
718 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5721255 | 50916177 | Belanja Bahan Cetak | 12073950 | 3080000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
719 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5722255 | 51911023 | Belanja Modal Alat Kantor | 4907000 | 4900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
720 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5723255 | 48469921 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos SEKRE | 1001900 | 649500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 181-200 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006877000 | 35959817 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 25040000 | 25040000 | Paket Selesai |
182 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006981000 | 35956247 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 45760000 | 45760000 | Paket Selesai |
183 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10013333000 | 36826302 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13390000 | 11430000 | Paket Selesai |
184 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10014863000 | 35956544 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15740000 | 14740000 | Paket Selesai |
185 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10041757000 | 35960835 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 20000000 | 19950000 | Paket Selesai |
186 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053405000 | 36826303 | Paket PMT Balita berbahan lokal | 95172000 | 95172000 | Paket Selesai |
187 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053412000 | 36826301 | Paket PMT Ibu Hamil berbahan lokal | 25800000 | 25800000 | Paket Selesai |
188 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10054431000 | 38564060 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 983882375 | 967120051 | Paket Selesai |
189 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10058465000 | 36826300 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
190 | PUSKESMAS BENDO | 10060337000 | 38416587 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1121127250 | (not set) | Paket Selesai |
191 | PUSKESMAS MAOSPATI | 3934255 | 37937067 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 739354700 | 650123908 | Paket Sedang Berjalan |
192 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041704000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 19940000 | Paket Selesai |
193 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041852000 | 35939280 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
194 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059168000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 4672400 | Paket Selesai |
195 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059174000 | 38119003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5250000 | 3400000 | Paket Selesai |
196 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059181000 | 36147461 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 960000 | 960000 | Paket Selesai |
197 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059184000 | 36147450 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1440000 | 840000 | Paket Selesai |
198 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059185000 | 36147423 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3600000 | 3300000 | Paket Dibatalkan |
199 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059187000 | 36147402 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1560000 | 1560000 | Paket Selesai |
200 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059188000 | 36147393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 5100000 | Paket Dibatalkan |