
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 921-940 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
921 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5961255 | 48840221 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 4250000 | 4183000 | 4183000 | 4183000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
922 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5962255 | 48509803 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (PPAPS) | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
923 | PUSKESMAS PARANG | 5963255 | 52480188 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Puskesmas Parang | 2199000 | 2199000 | 2199000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
924 | PUSKESMAS PARANG | 5964255 | 52485781 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelayanan Gizi Masyarakat Puskesmas Parang | 6565000 | 6523700 | 6523700 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
925 | PUSKESMAS PARANG | 5965255 | 51890095 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Surveilans Kesehatan Puskesmas Parang | 2015750 | 2015750 | 2015750 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
926 | KECAMATAN SUKOMORO | 5966255 | 46349244 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 22750000 | 22750000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
927 | KECAMATAN SUKOMORO | 5969255 | 46349129 | Belanja Jasa Tenaga kebersihan | 22750000 | 22750000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
928 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5970255 | 51989263 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 636600 | 636000 | 636000 | 636000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
929 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5971255 | 47311023 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | 5000000 | 4977700 | 4977700 | 4977700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
930 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5973255 | 48728035 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 700000 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
931 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 5974255 | 52494474 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Latihan) | 10000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
932 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 5975255 | 47038142 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | 5000000 | 4990000 | 4990000 | 4990000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
933 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 5979255 | 47468298 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 1339000 | 1339000 | 1339000 | 1339000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
934 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5980255 | 47696492 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 4907500 | 4907500 | 4907500 | 4907500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
935 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5981255 | 47696496 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 900000 | 450000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
936 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5988255 | 48428026 | Belanja Tagihan Air (KB) | 7560000 | 710000 | 710000 | 710000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
937 | DINAS TENAGA KERJA | 5989255 | 51987193 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 66660000 | 46460000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
938 | DINAS TENAGA KERJA | 5991255 | 46688837 | Belanja Tagihan Listrik/ PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 25160044 | 18766500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
939 | DINAS TENAGA KERJA | 5992255 | 46688836 | Belanja Tagihan Air/ PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 4340000 | 2597750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
940 | DINAS TENAGA KERJA | 5993255 | 46688835 | Belanja Tagihan Telepon/ PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 499950 | 486692 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 181-200 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006877000 | 35959817 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 25040000 | 25040000 | Paket Selesai |
182 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006981000 | 35956247 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 45760000 | 45760000 | Paket Selesai |
183 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10013333000 | 36826302 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13390000 | 11430000 | Paket Selesai |
184 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10014863000 | 35956544 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15740000 | 14740000 | Paket Selesai |
185 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10041757000 | 35960835 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 20000000 | 19950000 | Paket Selesai |
186 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053405000 | 36826303 | Paket PMT Balita berbahan lokal | 95172000 | 95172000 | Paket Selesai |
187 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053412000 | 36826301 | Paket PMT Ibu Hamil berbahan lokal | 25800000 | 25800000 | Paket Selesai |
188 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10054431000 | 38564060 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 983882375 | 967120051 | Paket Selesai |
189 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10058465000 | 36826300 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
190 | PUSKESMAS BENDO | 10060337000 | 38416587 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1121127250 | (not set) | Paket Selesai |
191 | PUSKESMAS MAOSPATI | 3934255 | 37937067 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 739354700 | 650123908 | Paket Sedang Berjalan |
192 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041704000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 19940000 | Paket Selesai |
193 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041852000 | 35939280 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
194 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059168000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 4672400 | Paket Selesai |
195 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059174000 | 38119003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5250000 | 3400000 | Paket Selesai |
196 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059181000 | 36147461 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 960000 | 960000 | Paket Selesai |
197 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059184000 | 36147450 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1440000 | 840000 | Paket Selesai |
198 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059185000 | 36147423 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3600000 | 3300000 | Paket Dibatalkan |
199 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059187000 | 36147402 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1560000 | 1560000 | Paket Selesai |
200 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059188000 | 36147393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 5100000 | Paket Dibatalkan |