
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 81-100 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3909255 | 48395555 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 10490000 | 10490000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
82 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3910255 | 47419463 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 6245500 | 6245500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
83 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 4912255 | 47365311 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 1747500 | 1500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
84 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 4913255 | 48712035 | Belanja Tagihan Listrik ( Puskesmas Ngariboyo ) | 28000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
85 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4914255 | 48654863 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 09.0001 (UMPEG) | 2700000 | 693300 | 693300 | 686000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
86 | PUSKESMAS CANDIREJO | 4915255 | 51062687 | Belanja Bahan Obat-Obatan, Reagen dan BMHP (Puskesmas Candirejo) | 201308800 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
87 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 4916255 | 47737093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 16714500 | 16386588 | 16386588 | 16386588 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
88 | PUSKESMAS NGUJUNG | 4919255 | 50916534 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 6801150 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
89 | PUSKESMAS PARANG | 4921255 | 47657012 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26260000 | 22450897 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
90 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 4924255 | 47660485 | Belanja Tagihan Listrik | 95772000 | 33695403 | 33695403 | 33695403 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
91 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 4925255 | 46865240 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan / Bag Adbang) | 349500 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
92 | PUSKESMAS PARANG | 4926255 | 47653890 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 | 26260000 | 22450897 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
93 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 4927255 | 51887932 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan / Bag Adbang) | 1364700 | 1095000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
94 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 4928255 | 47660484 | Belanja Tagihan Air | 47025000 | 19935130 | 19935130 | 19935130 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
95 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 4929255 | 51885743 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Sub kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan / Bag Adbang) | 13651750 | 5008500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
96 | KELURAHAN TEBON | 4930255 | 46912889 | Belanja Tagihan Listrik | 3134388 | 255000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
97 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 4931255 | 47660483 | Belanja Tagihan Telepon | 3003000 | 1164296 | 1164296 | 1164296 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
98 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 4932255 | 47659732 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 3802100 | (not set) | 1801250 | 1801250 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
99 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 4933255 | 47659287 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 33000000 | 33000000 | 11331412 | 11331412 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
100 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 4934255 | 48092155 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 3168000 | 3168000 | 3168000 | 3168000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 181-200 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006877000 | 35959817 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 25040000 | 25040000 | Paket Selesai |
182 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006981000 | 35956247 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 45760000 | 45760000 | Paket Selesai |
183 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10013333000 | 36826302 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13390000 | 11430000 | Paket Selesai |
184 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10014863000 | 35956544 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15740000 | 14740000 | Paket Selesai |
185 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10041757000 | 35960835 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 20000000 | 19950000 | Paket Selesai |
186 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053405000 | 36826303 | Paket PMT Balita berbahan lokal | 95172000 | 95172000 | Paket Selesai |
187 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053412000 | 36826301 | Paket PMT Ibu Hamil berbahan lokal | 25800000 | 25800000 | Paket Selesai |
188 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10054431000 | 38564060 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 983882375 | 967120051 | Paket Selesai |
189 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10058465000 | 36826300 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
190 | PUSKESMAS BENDO | 10060337000 | 38416587 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1121127250 | (not set) | Paket Selesai |
191 | PUSKESMAS MAOSPATI | 3934255 | 37937067 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 739354700 | 650123908 | Paket Sedang Berjalan |
192 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041704000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 19940000 | Paket Selesai |
193 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041852000 | 35939280 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
194 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059168000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 4672400 | Paket Selesai |
195 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059174000 | 38119003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5250000 | 3400000 | Paket Selesai |
196 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059181000 | 36147461 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 960000 | 960000 | Paket Selesai |
197 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059184000 | 36147450 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1440000 | 840000 | Paket Selesai |
198 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059185000 | 36147423 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3600000 | 3300000 | Paket Dibatalkan |
199 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059187000 | 36147402 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1560000 | 1560000 | Paket Selesai |
200 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059188000 | 36147393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 5100000 | Paket Dibatalkan |