
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,081-1,100 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1081 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6178255 | 51899512 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos | 1650000 | 1650000 | 1100000 | 1100000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1082 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 6179255 | 48275388 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 89817000 | 89817000 | 89817000 | 89817000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1083 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6180255 | 48714419 | Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas | 12600000 | 12600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1084 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 6181255 | 48275389 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial | 24895000 | 24895000 | 24895000 | 24895000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1085 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 6182255 | 48275385 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 22750000 | 22750000 | 22750000 | 22750000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1086 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6183255 | 51400645 | Belanja Tagihan Telepon BLUD Puskesmas Maospati | 1400000 | 395474 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
1087 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6184255 | 51400645 | Belanja Tagihan Telepon BLUD Puskesmas Maospati | 1400000 | 547783 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1088 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6185255 | 51400622 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Maospati | 5600000 | 3784000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1089 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6186255 | 51822258 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Maospati | 30000000 | 29057247 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1090 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 6188255 | 47613144 | Belanja ATK 1 | 256800000 | 145413350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1091 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 6189255 | 47614641 | Belanja Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan 1 | 181673600 | 77258150 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1092 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 6190255 | 47465487 | HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG (TENAGA KERJA TERAMPIL) 2 UPTD WILAYAH III | 29458000 | 29386500 | 29386500 | 29386500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1093 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 6192255 | 48275386 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26260000 | (not set) | 26260000 | 26260000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1094 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6193255 | 48497005 | Belanja Tagihan Air | 8925000 | 6749750 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1095 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6194255 | 48498449 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 39995500 | 2149513 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
1096 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6195255 | 48498147 | Belanja Tagihan Telepon | 12525000 | 6747668 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1097 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 6197255 | 47613525 | Belanja Alat/Bahan Kantor 1 | 101859600 | 25095130 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1098 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6198255 | 48476942 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 119756000 | 25000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1099 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6199255 | 48498449 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 39995500 | 32966349 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1100 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6200255 | 48496904 | Belanja Tagihan Listrik | 153549504 | 87314484 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 181-200 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006877000 | 35959817 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 25040000 | 25040000 | Paket Selesai |
182 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006981000 | 35956247 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 45760000 | 45760000 | Paket Selesai |
183 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10013333000 | 36826302 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13390000 | 11430000 | Paket Selesai |
184 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10014863000 | 35956544 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15740000 | 14740000 | Paket Selesai |
185 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10041757000 | 35960835 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 20000000 | 19950000 | Paket Selesai |
186 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053405000 | 36826303 | Paket PMT Balita berbahan lokal | 95172000 | 95172000 | Paket Selesai |
187 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053412000 | 36826301 | Paket PMT Ibu Hamil berbahan lokal | 25800000 | 25800000 | Paket Selesai |
188 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10054431000 | 38564060 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 983882375 | 967120051 | Paket Selesai |
189 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10058465000 | 36826300 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
190 | PUSKESMAS BENDO | 10060337000 | 38416587 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1121127250 | (not set) | Paket Selesai |
191 | PUSKESMAS MAOSPATI | 3934255 | 37937067 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 739354700 | 650123908 | Paket Sedang Berjalan |
192 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041704000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 19940000 | Paket Selesai |
193 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041852000 | 35939280 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
194 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059168000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 4672400 | Paket Selesai |
195 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059174000 | 38119003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5250000 | 3400000 | Paket Selesai |
196 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059181000 | 36147461 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 960000 | 960000 | Paket Selesai |
197 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059184000 | 36147450 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1440000 | 840000 | Paket Selesai |
198 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059185000 | 36147423 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3600000 | 3300000 | Paket Dibatalkan |
199 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059187000 | 36147402 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1560000 | 1560000 | Paket Selesai |
200 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059188000 | 36147393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 5100000 | Paket Dibatalkan |