
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,201-1,220 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 6359255 | 51956338 | Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan ( Puskesmas Ngariboyo) | 3600000 | 3600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
1202 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 6361255 | 47997757 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat PL (Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan) | 291000 | 290000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1203 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6362255 | 47707353 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 7000000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1204 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6375255 | 53000421 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 22950000 | 12480000 | 12480000 | 12480000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1205 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6401255 | 53001049 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 2880000 | 2190000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1206 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6402255 | 52997523 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 570000 | 570000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1207 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6403255 | 52997648 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2230500 | 1454850 | 1454850 | 1454850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1208 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6404255 | 47704829 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 10000000 | 4337650 | 4337650 | 4337650 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1209 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6405255 | 52998270 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 1466000 | 1466000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1210 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6406255 | 53000085 | Belanja Tagihan Telepon | 6364400 | 2416031 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1211 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6407255 | 53000054 | Belanja Tagihan Air | 6457500 | 2747650 | 596250 | 596250 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1212 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6408255 | 53000119 | Belanja Tagihan Listrik | 30784000 | 11028000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1213 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6409255 | 47705999 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 1800000 | 500000 | 500000 | 500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1214 | PUSKESMAS TEBON | 6417255 | 51918192 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11728000 | 6593000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1215 | PUSKESMAS PANEKAN | 6418255 | 48734092 | Belanja Pembelian Buku Giro Bank ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 1200000 | 600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
1216 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 6420255 | 48011676 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Banner (SDP) | 304800 | 304800 | 304800 | 304800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1217 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10004944000 | 53261006 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Wil. I | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1218 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10004996000 | 52359062 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD PUSKESMAS LEMBEYAN | 34019600 | 28600000 | 28600000 | 28600000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1219 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10005323000 | 48591447 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor PPPA | 3000000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1220 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10006100000 | 52359206 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 3005600 | 2766120 | 2766120 | 2766120 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 181-200 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006877000 | 35959817 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 25040000 | 25040000 | Paket Selesai |
182 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006981000 | 35956247 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 45760000 | 45760000 | Paket Selesai |
183 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10013333000 | 36826302 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13390000 | 11430000 | Paket Selesai |
184 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10014863000 | 35956544 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15740000 | 14740000 | Paket Selesai |
185 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10041757000 | 35960835 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 20000000 | 19950000 | Paket Selesai |
186 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053405000 | 36826303 | Paket PMT Balita berbahan lokal | 95172000 | 95172000 | Paket Selesai |
187 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053412000 | 36826301 | Paket PMT Ibu Hamil berbahan lokal | 25800000 | 25800000 | Paket Selesai |
188 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10054431000 | 38564060 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 983882375 | 967120051 | Paket Selesai |
189 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10058465000 | 36826300 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
190 | PUSKESMAS BENDO | 10060337000 | 38416587 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1121127250 | (not set) | Paket Selesai |
191 | PUSKESMAS MAOSPATI | 3934255 | 37937067 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 739354700 | 650123908 | Paket Sedang Berjalan |
192 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041704000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 19940000 | Paket Selesai |
193 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041852000 | 35939280 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
194 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059168000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 4672400 | Paket Selesai |
195 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059174000 | 38119003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5250000 | 3400000 | Paket Selesai |
196 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059181000 | 36147461 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 960000 | 960000 | Paket Selesai |
197 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059184000 | 36147450 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1440000 | 840000 | Paket Selesai |
198 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059185000 | 36147423 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3600000 | 3300000 | Paket Dibatalkan |
199 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059187000 | 36147402 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1560000 | 1560000 | Paket Selesai |
200 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059188000 | 36147393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 5100000 | Paket Dibatalkan |