
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,401-1,420 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10064603000 | 53687195 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat UKBM | 11123500 | 11123500 | 11123500 | 11123500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1402 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10064647000 | 51905411 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 7147500 | 7110100 | 7110100 | 7110100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1403 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10065744000 | 53817913 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (PENYUSUNAN - PROKOPIM - MANUAL) | 168000 | 75000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1404 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10065869000 | 53753962 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (PROTOKOL - PROKOPIM) | 2345000 | 1455000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1405 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10066129000 | 53754088 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Protokol) | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1406 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10066514000 | 53515789 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) | 9854000 | 2340000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1407 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10067113000 | 48627156 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Puskesmas Candirejo) | 3939000 | 3419000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1408 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10068262000 | 53699410 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 418600 | 358800 | 358800 | 358800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1409 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10068444000 | 53230006 | Belanja Alkes Penunjang (PL) | 290220000 | 60949600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1410 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10068659000 | 53030646 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 28886000 | 2825000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1411 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10068667000 | 53687627 | Belanja Bahan dan Alat Laboratorium 1 | 1326518000 | 971376961 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1412 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10068681000 | 53149458 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 4452000 | 4452000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1413 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10068737000 | 53030678 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 873750 | 750000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1414 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10068868000 | 53687420 | Belanja Bahan dan Alat Radiologi 1 | 51023450 | 22590750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1415 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10068897000 | 53687571 | Belanja Bahan dan Persediaan Alat Listrik/Elektronik | 110000000 | 68276000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1416 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10069902000 | 48330160 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (TiK.A) | 4500000 | 800000 | 800000 | 800000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1417 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10069916000 | 52971175 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (TiK.A) | 1492600 | 1476750 | 1476750 | 1476750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1418 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10069928000 | 52935506 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (TiK.A) | 1448000 | 1074000 | 1074000 | 1074000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1419 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10070276000 | 52817655 | Belanja Cinderamata | 19000000 | 3000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1420 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10070322000 | 52938204 | Belanja Gas Dapur | 85500000 | 16875000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 181-200 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006877000 | 35959817 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 25040000 | 25040000 | Paket Selesai |
182 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006981000 | 35956247 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 45760000 | 45760000 | Paket Selesai |
183 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10013333000 | 36826302 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13390000 | 11430000 | Paket Selesai |
184 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10014863000 | 35956544 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15740000 | 14740000 | Paket Selesai |
185 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10041757000 | 35960835 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 20000000 | 19950000 | Paket Selesai |
186 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053405000 | 36826303 | Paket PMT Balita berbahan lokal | 95172000 | 95172000 | Paket Selesai |
187 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053412000 | 36826301 | Paket PMT Ibu Hamil berbahan lokal | 25800000 | 25800000 | Paket Selesai |
188 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10054431000 | 38564060 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 983882375 | 967120051 | Paket Selesai |
189 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10058465000 | 36826300 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
190 | PUSKESMAS BENDO | 10060337000 | 38416587 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1121127250 | (not set) | Paket Selesai |
191 | PUSKESMAS MAOSPATI | 3934255 | 37937067 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 739354700 | 650123908 | Paket Sedang Berjalan |
192 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041704000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 19940000 | Paket Selesai |
193 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041852000 | 35939280 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
194 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059168000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 4672400 | Paket Selesai |
195 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059174000 | 38119003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5250000 | 3400000 | Paket Selesai |
196 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059181000 | 36147461 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 960000 | 960000 | Paket Selesai |
197 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059184000 | 36147450 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1440000 | 840000 | Paket Selesai |
198 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059185000 | 36147423 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3600000 | 3300000 | Paket Dibatalkan |
199 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059187000 | 36147402 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1560000 | 1560000 | Paket Selesai |
200 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059188000 | 36147393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 5100000 | Paket Dibatalkan |