
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,601-1,620 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 | KECAMATAN KARANGREJO | 10110911000 | 53095251 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1602 | KECAMATAN KARANGREJO | 10110939000 | 53095262 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1603 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110940000 | 52928674 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan (BLUD) | 16250000 | 16250000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1604 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110993000 | 51905324 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Surveilens Kesehatan Jan-Des 2024 | 3724500 | 3665000 | 3665000 | 3665000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1605 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10111089000 | 52075416 | Snack Kotak | 50370200 | 9436500 | 9436500 | 9436500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1606 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111228000 | 53095082 | Belanja Modal Pompa | 1873900 | 1873900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1607 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111490000 | 53076754 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 223650 | 223650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1608 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111621000 | 53076916 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 72450 | 72450 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1609 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111750000 | 53077551 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 330000 | 330000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1610 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111827000 | 53696238 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1696600 | 1696600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1611 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111856000 | 53696249 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1065200 | 1065200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1612 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111908000 | 53696255 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 514250 | 514250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1613 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111980000 | 47553206 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 903500 | 903500 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1614 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10111989000 | 52970277 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin IV BLUD PUSKESMAS LEMBEYAN | 44184000 | 37606000 | 37606000 | 37606000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1615 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10112175000 | 52973027 | Belanja Pemeliharaan ALat dan Peralatan Kesehatan II (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 10000000 | 7314000 | 7314000 | 7314000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1616 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10112222000 | 53361581 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD PUSKESMAS LEMBEYAN | 19880300 | 19375000 | 19375000 | 19300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1617 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10113292000 | 53238643 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah (BLUD) | 7500000 | 5030130 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1618 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10113314000 | 52926666 | Belanja Bahan - Bahan Bakar atau Pelumas | 3000000 | 2995950 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1619 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10113411000 | 54102551 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (IKP-PMKP) | 2040000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1620 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10113572000 | 52951590;53847602 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BOK MANAJEMEN JAN-DES 24 | 18281000 | 18276600 | 18276600 | 18276600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 181-200 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006877000 | 35959817 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 25040000 | 25040000 | Paket Selesai |
182 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006981000 | 35956247 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 45760000 | 45760000 | Paket Selesai |
183 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10013333000 | 36826302 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13390000 | 11430000 | Paket Selesai |
184 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10014863000 | 35956544 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15740000 | 14740000 | Paket Selesai |
185 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10041757000 | 35960835 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 20000000 | 19950000 | Paket Selesai |
186 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053405000 | 36826303 | Paket PMT Balita berbahan lokal | 95172000 | 95172000 | Paket Selesai |
187 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10053412000 | 36826301 | Paket PMT Ibu Hamil berbahan lokal | 25800000 | 25800000 | Paket Selesai |
188 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10054431000 | 38564060 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 983882375 | 967120051 | Paket Selesai |
189 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10058465000 | 36826300 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
190 | PUSKESMAS BENDO | 10060337000 | 38416587 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1121127250 | (not set) | Paket Selesai |
191 | PUSKESMAS MAOSPATI | 3934255 | 37937067 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 739354700 | 650123908 | Paket Sedang Berjalan |
192 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041704000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 19940000 | Paket Selesai |
193 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041852000 | 35939280 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
194 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059168000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 4672400 | Paket Selesai |
195 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059174000 | 38119003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5250000 | 3400000 | Paket Selesai |
196 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059181000 | 36147461 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 960000 | 960000 | Paket Selesai |
197 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059184000 | 36147450 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1440000 | 840000 | Paket Selesai |
198 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059185000 | 36147423 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3600000 | 3300000 | Paket Dibatalkan |
199 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059187000 | 36147402 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1560000 | 1560000 | Paket Selesai |
200 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059188000 | 36147393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 5100000 | Paket Dibatalkan |