MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,141-3,160 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3141 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10325146000 | 59670261 | (Sekretariat) Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1775000 | 1775000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3142 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325269000 | 54500586;54500588;54500587 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang),Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang),Belanja Jasa Tenaga Supir (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang) | 161800000 | 161548000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3143 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325277000 | 59431727;54852061 | Belanja bahan bakar Minyak (silpa),Belanja Listrik Telpon Air | 5219620 | 4777663 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3144 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325279000 | 54924692;59430128;59429842 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas BLUD Puskesmas Parang,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos BLUD Puskesmas Parang,Belanja Tagihan Listrik Telepon Air (LTA) BLUD Puskesmas Parang | 99214350 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 3145 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325285000 | 59431884 | Belanja Obat-Obatan (Silpa) | 74862210 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3146 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325286000 | 59431826;60795890 | Belanja pemeliharaan (silpa) | 273963128 | 178485890 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3147 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325289000 | 57023654 | Belanja Pemeliharaan BLUD Puskesmas Parang | 60270000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3148 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325299000 | 59687817 | Belanja Modal Alat Dapur (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 5446271 | 5446000 | 5446000 | 5446000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3149 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325305000 | 57117877 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor) | 2905000 | 1515000 | 1515000 | 1515000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3150 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325315000 | 53965069 | Belanja Tagihan Listrik Kel.Mranggen | 9472000 | 9394300 | 9394300 | 9394300 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3151 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325317000 | 53964315 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Kel.Mranggen | 2000000 | 438500 | 438500 | 438500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3152 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325332000 | 56931655 | Tenaga Kebersihan EPL (Kelurahan Mranggen) | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3153 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325333000 | 56931407 | Tenaga Keamanan EPL (Kelurahan Mranggen) | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3154 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325334000 | 54369797 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Kel.Mranggen | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3155 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325336000 | 53965091 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Kel.Mranggen | 1127600 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3156 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325340000 | 53964824 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Kel.Mranggen | 2520000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3157 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325341000 | 53964415 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kel.Mranggen | 304600 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3158 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325344000 | 53964414 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kel.Mranggen | 995400 | 990000 | 990000 | 990000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3159 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325347000 | 56607677 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 8775000 | 8680000 | 8680000 | 8680000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3160 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325351000 | 56607535 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 4062850 | 1924500 | 1924500 | 1900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,041-2,060 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232460000 | 38809726;38809728 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Operasional Pelayanan Puskesmas | 13880000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2042 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10223783000 | 39849771 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik) | 3600000 | 3590000 | Paket Selesai |
| 2043 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10213373000 | 38814698 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | 15000000 | 15000000 | Paket Selesai |
| 2044 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152661000 | 38802275 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (ACT-REKON) | 3750000 | 600000 | Paket Selesai |
| 2045 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118041000 | 38877209 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ANG-APBD) | 44400000 | 12250000 | Paket Selesai |
| 2046 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10198060000 | 39094785 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - BOK Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 17600000 | 7020000 | Paket Selesai |
| 2047 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10141092000 | 40278643 | Belanja Kegiatan Komite PPI | 44759150 | 1400000 | Paket Selesai |
| 2048 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10168524000 | 41107447 | Belanja Bantuan Transpot Kader ( BOK ) | 6750000 | 6750000 | Paket Selesai |
| 2049 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10237343000 | 38670349 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)) - K3 | 5400000 | 5400000 | Paket Selesai |
| 2050 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10198064000 | 39094883 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - BOK Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 13680000 | 3560000 | Paket Selesai |
| 2051 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10200734000 | 40891213 | Belanja Lembur ( Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas ) | 10770000 | 10728000 | Paket Selesai |
| 2052 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10223382000 | 38916445 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | 168020000 | 62772990 | Paket Selesai |
| 2053 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10129910000 | 40884051 | Belanja Lembur ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 24392000 | 24302000 | Paket Selesai |
| 2054 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10161299000 | 40901952 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 145709000 | 57900000 | Paket Selesai |
| 2055 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10238378000 | 38832406 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 16480000 | 16480000 | Paket Selesai |
| 2056 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118087000 | 38977724 | Belanja Lembur (PBMD-Optimalisasi) | 40930000 | 25660000 | Paket Selesai |
| 2057 | 2025 | KELURAHAN KARANGREJO | 10117761000 | 38694984 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD) | 15000000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 2058 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10237402000 | 40865612 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 4500000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 2059 | 2025 | SEKRETARIAT DPRD | 10243401000 | 41336127 | Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli | 5000000 | 1300000 | Paket Selesai |
| 2060 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10214055000 | 41287007 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Promosi Literasi SPBE) | 3000000 | 2893000 | Paket Selesai |