MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 261-280 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5134255 | 47663075 | Pembantu Juru 17 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 24225000 | 24046500 | 24046500 | 24046500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 262 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5135255 | 48657190 | Belanja Pemeliharaan Sarana Telepon (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20000000 | 19900000 | 19900000 | 19900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 263 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5136255 | 47659113 | Pekerja 1 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 22950000 | 21211500 | 14409500 | 14409500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 264 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5137255 | 47660658 | Pekerja UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 148500000 | 144900500 | 107491290 | 107491290 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 265 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 5138255 | 47891214 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 266 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5139255 | 48656639 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Unit Komputer (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 15000000 | 8108000 | 8108000 | 8108000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 267 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5140255 | 48654746 | Belanja Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 15000000 | 9980000 | 9980000 | 9980000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 268 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5141255 | 48654241 | Belanja Jasa Pencucian (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 12500000 | 12470000 | 12470000 | 12470000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 269 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5142255 | 48653872 | Belanja Jasa Pertukangan dan tenaga Kerja (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 3000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 270 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5143255 | 48469519 | Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja SEKRE | 375570 | 375570 | 375570 | 375570 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 271 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5144255 | 48653028 | Belanja Jasa Pengambilan dan Pemusnahan Sampah Domestik (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 5000000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 272 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5145255 | 48470818 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas SEKRE | 996600 | 996600 | 996600 | 996600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 273 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5146255 | 48651731 | Belanja Perlengkapan Dinas (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 4416000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 274 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5147255 | 48650962 | Belanja Makan Minum Pasien pada FKTP (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 54000000 | 51927000 | 51927000 | 51927000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 275 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5148255 | 48467921 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 9022250 | 9022250 | 9022250 | 9022250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 276 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 5149255 | 47891213 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 277 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5150255 | 48603853 | Belanja Pengisian Tabung Gas Oksigen (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 12040000 | 3865000 | 3865000 | 3865000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 278 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5151255 | 51878921 | Paket Bahan Makanan Pmba | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 279 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 5153255 | 47619584 | Pembantu Juru 1 UPTD Pengairan Jejeruk | 29640000 | 26969800 | 26969800 | 26969800 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 280 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 5154255 | 47891211 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 2209400 | 2178000 | 2178000 | 2178000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,061-2,080 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10234715000 | 38670307 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)) | 5400000 | 3600000 | Paket Selesai |
| 2062 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10099585000 | 38576879 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 23700000 | 15350000 | Paket Selesai |
| 2063 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10117034000 | 39405981 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 70000000 | 25507000 | Paket Selesai |
| 2064 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10098676000 | 39265703 | Belanja Lembur | 7632000 | 1640000 | Paket Selesai |
| 2065 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10229839000 | 39038966 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 6000000 | 2700000 | Paket Selesai |
| 2066 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10225087000 | 39134695 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Prajabatan) | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 2067 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10167751000 | 38728640 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil) | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
| 2068 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10230105000 | 41127040 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kec. Maospati (Penyediaan Bahan Llogistik Kantor) | 5750000 | 5750000 | Paket Selesai |
| 2069 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10230175000 | 38943770 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil) | 12960000 | 12960000 | Paket Selesai |
| 2070 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118024000 | 38877344 | Belanja Lembur (ANG-PAPBD) | 53000000 | 51126000 | Paket Selesai |
| 2071 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10232301000 | 41129300 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kec. Maospati (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN) | 126600000 | 125800000 | Paket Selesai |
| 2072 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10099460000 | 38657305 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN-PROKOPIM) | 87150000 | 14694000 | Paket Selesai |
| 2073 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10197434000 | 38929695 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK 02.11) | 3240000 | 3240000 | Paket Selesai |
| 2074 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10167203000 | 40916316 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 48862000 | 2490000 | Paket Selesai |
| 2075 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10230547000 | 40865519 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 2076 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10231803000 | 41094654 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN) | 97800000 | 71775000 | Paket Selesai |
| 2077 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10166447000 | 38809527 | Belanja Lembur (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 990000 | 690000 | Paket Selesai |
| 2078 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10037552000 | 41144931 | Belanja Lembur (ACT-KEBIJAKAN) | 11520000 | 6161000 | Paket Selesai |
| 2079 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10203154000 | 41151831 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PBMD-Optimalisasi) | 21000000 | 1840000 | Paket Selesai |
| 2080 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10260859000 | 38664583 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Bagian Kesra)-Kesmas | 5625000 | 5625000 | Paket Selesai |