MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 361-380 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | KELURAHAN MAOSPATI | 5245255 | 46766133 | Tenaga Operasional Keagamaan ( Kelurahan Maospati) | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 362 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 5246255 | 47340521 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 21012200 | 18300800 | 18300800 | 18300800 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 363 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 5247255 | 48740424 | Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan (BLUD Kawedanan) | 2000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 364 | DINAS PERHUBUNGAN | 5248255 | 48183272 | [ Lalin dan Angkutan] Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas | 35525000 | 11900000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 365 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5249255 | 51906846 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak SEKRE | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 366 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5250255 | 51906902 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak SEKRE | 940000 | 940000 | 940000 | 940000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 367 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 5251255 | 47038144 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian | 6917450 | 6882500 | 6882500 | 6882500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 368 | KELURAHAN KRATON | 5252255 | 48387830 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Kel. Kraton) | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 369 | DINAS PERHUBUNGAN | 5253255 | 48089044 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran 17 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 370 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 5254255 | 47038145 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | 6091500 | 6082500 | 6082500 | 6082500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 371 | KELURAHAN MRANGGEN | 5255255 | 51909305 | Belanja Air Mineral Gelas Kel.Mranggen | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 372 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 5258255 | 46985390 | Belanja Tagihan Listrik (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 1049000 | 1018000 | 509000 | 509000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 373 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 5259255 | 46985392 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 3636000 | 3596400 | 299700 | 299700 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 374 | DINAS PERHUBUNGAN | 5261255 | 48088454 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran -16 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 375 | DINAS PERHUBUNGAN | 5263255 | 48087720 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Penelaah Teknis Kebijakan | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 376 | DINAS PERHUBUNGAN | 5264255 | 48087011 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Operator Layanan Operasional - 14 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 377 | KELURAHAN TINAP | 5265255 | 48057089 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 9519250 | 9281000 | 9281000 | 9281000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 378 | DINAS PERHUBUNGAN | 5267255 | 48086500 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran -13 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 379 | DINAS PERHUBUNGAN | 5268255 | 48086095 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran - 12 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 380 | KELURAHAN TINAP | 5269255 | 48053799 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 1800000 | 1615000 | 1615000 | 1615000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,101-2,120 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10213373000 | 38814698 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | 15000000 | 15000000 | Paket Selesai |
| 2102 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10141122000 | 40868391 | Belanja Lembur (Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik SDP-Persandian) | 3570000 | 3570000 | Paket Selesai |
| 2103 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10110888000 | 39541951 | Belanja Lembur PNS (Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting) | 10050000 | 1158000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2104 | KELURAHAN SARANGAN | 10161085000 | 40904471 | Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain | 15000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 2105 | DINAS PERHUBUNGAN | 10194439000 | 40855934 | (BANGMAT - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2000000 | 1834000 | Paket Selesai |
| 2106 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118087000 | 38977724 | Belanja Lembur (PBMD-Optimalisasi) | 40930000 | 25660000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2107 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10095173000 | 38871729 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Sekretariat) | 120000000 | 23211910 | Paket Selesai |
| 2108 | DINAS KESEHATAN | 10162842000 | 40901927 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Binwas Perizinan Nakes | 1000000 | 980000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2109 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10106218000 | 40668367 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 5700000 | 4620000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2110 | KELURAHAN SARANGAN | 10117657000 | 39589095 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan) | 10022000 | 10022000 | Paket Selesai |
| 2111 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10198219000 | 39533061 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 138300000 | 138300000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2112 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118084000 | 38952912 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya (PBMD-Pengamanan) | 515000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2113 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109418000 | 38774689 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Lembeyan | 7360000 | 7120000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2114 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116692000 | 38678920 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten) / PPPA | 30000000 | 2960000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2115 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152766000 | 40886295 | Belanja Lembur (SET-SEMESTERAN SKPD) | 2550000 | 2520000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2116 | DINAS TENAGA KERJA | 10117673000 | 38913285 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | 12000000 | 4036400 | Paket Selesai |
| 2117 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10197430000 | 38929603 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK 02.05) | 17300000 | 6450000 | Paket Selesai |
| 2118 | DINAS KESEHATAN | 10148800000 | 40901080 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (02.0005) | 1000000 | 840000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2119 | DINAS KESEHATAN | 10161853000 | 40900740 | Belanja Lembur | 1194000 | 360000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2120 | PUSKESMAS PARANG | 10117494000 | 40743159 | Belanja Honorarium Narasumber/Pembahas Silpa Puskesmas Parang | 1000000 | 800000 | Paket Selesai |