MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 661-680 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | PUSKESMAS PANEKAN | 5599255 | 51913539 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BLUD - Puskesmas Panekan) | 29900000 | 4740000 | 4740000 | 4740000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 662 | DINAS PERHUBUNGAN | 5603255 | 46461179 | [bid bangmat ]Belanja Jasa Tenaga Perhubungan-Pengadministrasi Perkantoran | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 663 | DINAS PERHUBUNGAN | 5613255 | 52015115 | [Inpeksi Bid Bang Mat] Belanja alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak | 89000 | 88900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 664 | DINAS PERHUBUNGAN | 5614255 | 52015206 | [Penetapan Bid Bang mat] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor bahan cetak | 338600 | 338600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 665 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5615255 | 48725851 | Belanja Listrik dan Telepon ( BLUD ) Puskesmas Goranggareng Taji | 36040315 | 7906355 | 7906355 | 7906355 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 666 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5616255 | 48730533 | Belanja Penggandaan BLUD | 10478650 | 1977000 | 1977000 | 1977000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 667 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5617255 | 48734501 | Belanja Kursus singkat /Pelatihan | 20000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 668 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5618255 | 48731058 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Khusus ,Ambulan ,Germas,Pusling | 12300000 | 11979000 | 11979000 | 11979000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 669 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5619255 | 49128324 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 30000000 | 6275000 | 6275000 | 6275000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 670 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5621255 | 48733964 | Belanja Pengelolaan Sampah Medis BLUD | 19400000 | 703440 | 703440 | 703440 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 671 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5622255 | 48725851 | Belanja Listrik dan Telepon ( BLUD ) Puskesmas Goranggareng Taji | 36040315 | 56812 | 56812 | 56812 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 672 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5623255 | 48725851 | Belanja Listrik dan Telepon ( BLUD ) Puskesmas Goranggareng Taji | 36040315 | 2564601 | 2564601 | 2564601 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 673 | KECAMATAN SUKOMORO | 5625255 | 48533140 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 981400 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 674 | KECAMATAN SUKOMORO | 5626255 | 48533140 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 981400 | 980000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 675 | KECAMATAN SUKOMORO | 5627255 | 49110154 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 838850 | 838850 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 676 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5628255 | 48400217 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 17800000 | 17800000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 677 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5639255 | 47707146 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 35000000 | 30500000 | 30500000 | 30500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 678 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5640255 | 47704489 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 9587500 | 4867800 | 4867800 | 4867800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 679 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5641255 | 47704227 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3760000 | 1785550 | 1785550 | 1785550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 680 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5642255 | 47701128 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1335000 | 569400 | 569400 | 569400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,101-2,120 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10213373000 | 38814698 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | 15000000 | 15000000 | Paket Selesai |
| 2102 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10141122000 | 40868391 | Belanja Lembur (Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik SDP-Persandian) | 3570000 | 3570000 | Paket Selesai |
| 2103 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10110888000 | 39541951 | Belanja Lembur PNS (Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting) | 10050000 | 1158000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2104 | KELURAHAN SARANGAN | 10161085000 | 40904471 | Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain | 15000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 2105 | DINAS PERHUBUNGAN | 10194439000 | 40855934 | (BANGMAT - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2000000 | 1834000 | Paket Selesai |
| 2106 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118087000 | 38977724 | Belanja Lembur (PBMD-Optimalisasi) | 40930000 | 25660000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2107 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10095173000 | 38871729 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Sekretariat) | 120000000 | 23211910 | Paket Selesai |
| 2108 | DINAS KESEHATAN | 10162842000 | 40901927 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Binwas Perizinan Nakes | 1000000 | 980000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2109 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10106218000 | 40668367 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 5700000 | 4620000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2110 | KELURAHAN SARANGAN | 10117657000 | 39589095 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan) | 10022000 | 10022000 | Paket Selesai |
| 2111 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10198219000 | 39533061 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 138300000 | 138300000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2112 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118084000 | 38952912 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya (PBMD-Pengamanan) | 515000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2113 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109418000 | 38774689 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Lembeyan | 7360000 | 7120000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2114 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116692000 | 38678920 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten) / PPPA | 30000000 | 2960000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2115 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152766000 | 40886295 | Belanja Lembur (SET-SEMESTERAN SKPD) | 2550000 | 2520000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2116 | DINAS TENAGA KERJA | 10117673000 | 38913285 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | 12000000 | 4036400 | Paket Selesai |
| 2117 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10197430000 | 38929603 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK 02.05) | 17300000 | 6450000 | Paket Selesai |
| 2118 | DINAS KESEHATAN | 10148800000 | 40901080 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (02.0005) | 1000000 | 840000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2119 | DINAS KESEHATAN | 10161853000 | 40900740 | Belanja Lembur | 1194000 | 360000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2120 | PUSKESMAS PARANG | 10117494000 | 40743159 | Belanja Honorarium Narasumber/Pembahas Silpa Puskesmas Parang | 1000000 | 800000 | Paket Selesai |