MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,141-3,160 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3141 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10325146000 | 59670261 | (Sekretariat) Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1775000 | 1775000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3142 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325269000 | 54500586;54500588;54500587 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang),Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang),Belanja Jasa Tenaga Supir (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang) | 161800000 | 161548000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3143 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325277000 | 59431727;54852061 | Belanja bahan bakar Minyak (silpa),Belanja Listrik Telpon Air | 5219620 | 4777663 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3144 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325279000 | 54924692;59430128;59429842 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas BLUD Puskesmas Parang,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos BLUD Puskesmas Parang,Belanja Tagihan Listrik Telepon Air (LTA) BLUD Puskesmas Parang | 99214350 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 3145 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325285000 | 59431884 | Belanja Obat-Obatan (Silpa) | 74862210 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3146 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325286000 | 59431826;60795890 | Belanja pemeliharaan (silpa) | 273963128 | 178485890 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3147 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325289000 | 57023654 | Belanja Pemeliharaan BLUD Puskesmas Parang | 60270000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3148 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325299000 | 59687817 | Belanja Modal Alat Dapur (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 5446271 | 5446000 | 5446000 | 5446000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3149 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325305000 | 57117877 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor) | 2905000 | 1515000 | 1515000 | 1515000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3150 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325315000 | 53965069 | Belanja Tagihan Listrik Kel.Mranggen | 9472000 | 9394300 | 9394300 | 9394300 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3151 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325317000 | 53964315 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Kel.Mranggen | 2000000 | 438500 | 438500 | 438500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3152 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325332000 | 56931655 | Tenaga Kebersihan EPL (Kelurahan Mranggen) | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3153 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325333000 | 56931407 | Tenaga Keamanan EPL (Kelurahan Mranggen) | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3154 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325334000 | 54369797 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Kel.Mranggen | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3155 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325336000 | 53965091 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Kel.Mranggen | 1127600 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3156 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325340000 | 53964824 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Kel.Mranggen | 2520000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3157 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325341000 | 53964415 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kel.Mranggen | 304600 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3158 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325344000 | 53964414 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kel.Mranggen | 995400 | 990000 | 990000 | 990000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3159 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325347000 | 56607677 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 8775000 | 8680000 | 8680000 | 8680000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3160 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325351000 | 56607535 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 4062850 | 1924500 | 1924500 | 1900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,121-2,140 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118378000 | 38906577 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENAGIHAN-Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah) | 50000000 | 12518000 | Paket Selesai |
| 2122 | 2025 | KECAMATAN SUKOMORO | 10193081000 | 40882490 | Belanja Lembur | 1380000 | 1380000 | Paket Selesai |
| 2123 | 2025 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10258603000 | 40858082 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri) | 25000000 | 24919500 | Paket Selesai |
| 2124 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10147342000 | 40856540 | Belanja Lembur (Keu - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan) | 15486000 | 15432000 | Paket Selesai |
| 2125 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10098113000 | 38639647 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan) | 70460000 | 19175000 | Paket Selesai |
| 2126 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10227155000 | 41092751 | Belanja Lembur UPTD Pengairan Gandong | 3150000 | 3150000 | Paket Selesai |
| 2127 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10112848000 | 38925719 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SKPD) | 150000000 | 5058500 | Paket Selesai |
| 2128 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101713000 | 38796296 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - Pkm Panekan) | 2650000 | 2100000 | Paket Selesai |
| 2129 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10125064000 | 38914673 | Perjalanan dinas luar daerah (Pendapatan-Pendataan) | 85000000 | 9687000 | Paket Selesai |
| 2130 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10222567000 | 41276112 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KONKUREN) | 130000000 | 129962126 | Paket Selesai |
| 2131 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10200718000 | 40889254 | Belanja Lembur ( PFK ) | 27696000 | 2880000 | Paket Selesai |
| 2132 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10164554000 | 40919187 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10004400 | 3564000 | Paket Selesai |
| 2133 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10118361000 | 38867207 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Parang) | 2240000 | 2240000 | Paket Selesai |
| 2134 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10119800000 | 38831702 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia ( Pembinaan penatausahaan keuangan ) | 29000000 | 5700000 | Paket Selesai |
| 2135 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10168241000 | 38902919 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 154359000 | 154359000 | Paket Selesai |
| 2136 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10259732000 | 41137690 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 433050000 | 17100000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2137 | 2025 | KECAMATAN KARANGREJO | 10135299000 | 38686310 | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 2138 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116934000 | 38665210 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)) - PPAPS | 5450000 | 600000 | Paket Selesai |
| 2139 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10092442000 | 38650928 | (Sekretariat) Belanja Lembur | 41566000 | 4792000 | Paket Selesai |
| 2140 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10250942000 | 41347944 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 19500000 | 4000000 | Paket Selesai |