MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,701-2,720 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264348000 | 57837418 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (PROTOKOL-PROKOPIM) | 507500 | 507500 | 507500 | 507500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2702 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264350000 | 54924165 | Belanja Pemeliharaan Peralatan, Sarana Kantor, Elektronika, Kelistrikan, dan sarana rumah Tangga (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20000000 | 18787000 | 18787000 | 18787000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2703 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264355000 | 54308928 | Belanja Makmin Pasien (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 112500000 | 108585000 | 108585000 | 108585000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2704 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264365000 | 54056890 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (PROTOKOL-PROKOPIM) | 960000 | 241300 | 241300 | 241300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2705 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10264379000 | 57137171 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 52520000 | 50600000 | 9200000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2706 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264383000 | 57837335 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PROTOKOL-PROKOPIM) | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2707 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10264530000 | 54642736 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 1800000 | 900000 | 300000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2708 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10264862000 | 57137176 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 131300000 | 46000000 | 18400000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2709 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265036000 | 57841077 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PENDOKUMENTASIAN-PROKOPIM) | 787650 | 682500 | 682500 | 682500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2710 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265044000 | 57929788 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (EVALUASI-PROKOPIM) | 877300 | 876300 | 876300 | 876300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2711 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265062000 | 57807350 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (EVALUASI-PROKOPIM) | 1970650 | 1970650 | 1970650 | 1970650 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2712 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265066000 | 57929892 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (EVALUASI-PROKOPIM) | 1091000 | 1091000 | 1091000 | 1091000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2713 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265077000 | 57769269 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PENYUSUNAN-PROKOPIM) | 552100 | 552000 | 552000 | 552000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2714 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265084000 | 57929281 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PENYUSUNAN-PROKOPIM) | 388100 | 388100 | 388100 | 388100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2715 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10265247000 | 53776369 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1400000 | 550000 | 550000 | 550000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2716 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10265357000 | 58245686 | Belanja Makan Minum Rapat | 290000000 | 185613000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2717 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10265408000 | 53776368 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 7900000 | 2420000 | 2420000 | 2420000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2718 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265412000 | 57930529 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (KOMUNIKASI-PROKOPIM) | 792000 | 792000 | 792000 | 792000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2719 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265438000 | 57930306 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PENDOKUMENTASIAN-PROKOPIM) | 1334400 | 1334400 | 1334400 | 1334400 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2720 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10265506000 | 53807850 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1518750 | 476800 | 476800 | 476800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,161-2,180 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2161 | 2025 | KELURAHAN KARANGREJO | 10117749000 | 39045276 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan) | 100000000 | 33225000 | Paket Dibatalkan |
| 2162 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10230738000 | 38943802 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 2640000 | 2640000 | Paket Selesai |
| 2163 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10233170000 | 41137325 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Kel.Mranggen | 9200000 | 9200000 | Paket Selesai |
| 2164 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101751000 | 38797385 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT - PKM PANEKAN ) | 11040000 | 10500000 | Paket Selesai |
| 2165 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10213553000 | 41293729 | Belanja Lembur (Pengembangan Aplikasi) | 21540000 | 17832000 | Paket Selesai |
| 2166 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101811000 | 38794310 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pengelolaan Surveilans Kesehatan - PKM Panekan ) | 35740000 | 30940000 | Paket Selesai |
| 2167 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10117253000 | 38679147 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenan) / PPPA | 900000 | 150000 | Paket Selesai |
| 2168 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10181483000 | 38657794 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB) | 129600000 | 32400000 | Paket Selesai |
| 2169 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10238402000 | 39076450 | Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi - Ketua (PAUD - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
| 2170 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10240744000 | 40902121 | Belanja Lembur | 2838000 | 2838000 | Paket Selesai |
| 2171 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10258892000 | 41137334 | Belanja Uang yang diberikan kepada Posyandu Kel.Mranggen | 11250000 | 11250000 | Paket Selesai |
| 2172 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10238201000 | 39334236 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan UKS (PAUD - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD) | 6000000 | 6000000 | Paket Selesai |
| 2173 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10110427000 | 38889309 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10000000 | 4742500 | Paket Selesai |
| 2174 | 2025 | KELURAHAN TINAP | 10196049000 | 40889310 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 35000000 | 34990000 | Paket Selesai |
| 2175 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10213455000 | 41133572 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ANG-PEREN) | 15000000 | 4083500 | Paket Selesai |
| 2176 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10236902000 | 38832391;38832392 | Pembulatan/Penyesuaian (PMT) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat,Pembulatan/Penyesuaian (PMT) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 119664000 | 119664000 | Paket Selesai |
| 2177 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10240554000 | 39168905 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota p2 pmptm bok | 83370000 | 77730000 | Paket Selesai |
| 2178 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10106925000 | 38809698 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengawasan Perizinan Usaha) | 4500000 | 70000 | Paket Selesai |
| 2179 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10234383000 | 38670570 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS))-K3 | 64800000 | 8100000 | Paket Selesai |
| 2180 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10117089000 | 38670948 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia ( Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja) - K3 | 62000000 | 10050000 | Paket Selesai |