MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,101-2,120 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154779000 | 52076674 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (kesehatan reproduksi_pl) | 10135500 | 8970500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2102 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154780000 | 53228011 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer (BLUD - Puskesmas Panekan) | 21000000 | 2955000 | 2955000 | 2955000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2103 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154787000 | 52076694 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pkm Panekan - bok - ibu anak pl) | 9553000 | 5825000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2104 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154813000 | 52076713 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (UKBM_pl) | 34582350 | 20759850 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2105 | PUSKESMAS BENDO | 10154838000 | 53256430 | BELANJA OBAT PKM BENDO | 179492720 | 80665771 | 80665771 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2106 | PUSKESMAS BENDO | 10154850000 | 53265742 | Belanja Modal Alat Pendingin | 2288000 | 1450000 | 1450000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2107 | PUSKESMAS BENDO | 10154885000 | 51025134 | BELANJA KURSUS SINGKAT DAN PELATIHAN PKM BENDO | 26300000 | 15000000 | 15000000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2108 | PUSKESMAS BENDO | 10154897000 | 53256404 | BELANJA SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN | 71930430 | 44954950 | 44954950 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2109 | PUSKESMAS TAKERAN | 10155122000 | 48960107 | Belanja Tagihan Listrik - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 53086000 | 34979412 | 34979412 | 34979412 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2110 | PUSKESMAS BENDO | 10155172000 | 53256611 | BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN (TAMAN) PKM BENDO | 16000000 | 15992880 | 15992880 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2111 | PUSKESMAS BENDO | 10155201000 | 48902584 | BELANJA BAHAN-ISI TABUNG PEMADAM KEBAKARAN PKM BENDO | 1877000 | 1680000 | 1680000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2112 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10155240000 | 52075969 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5497500 | 4214750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2113 | PUSKESMAS BENDO | 10155255000 | 51024766 | BELANJA BENDA POS PKM BENDO | 2100000 | 1500000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2114 | PUSKESMAS BENDO | 10155482000 | 48908336 | BELANJA ALAT/BAHAN KEGIATAN KANTOR LAINNYA PKM BENDO | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2115 | PUSKESMAS BENDO | 10155537000 | 48902593 | BELANJA PEMELIHARAAN ALAT PENDINGIN | 7025000 | 5910000 | 5910000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2116 | PUSKESMAS BENDO | 10155871000 | 53256169 | BELANJA JASA PENCUCIAN PAKAIAN PKM BENDO | 8998500 | 6615000 | 6615000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2117 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10155900000 | 48145748 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Pameran Dagang Lokal | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2118 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10155920000 | 48145745 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Pameran Dagang Lokal | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2119 | PUSKESMAS BENDO | 10155953000 | 48902599 | BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN | 5000000 | 1474000 | 1474000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2120 | PUSKESMAS BENDO | 10155992000 | 51024907 | BELANJA PEMELIHARAAN PERSONAL KOMPUTER PKM BENDO | 6500000 | 2709000 | 2709000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 201-220 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005233000 | 35958206 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 202 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 4193255 | 35958209 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8320000 | 8320000 | Paket Selesai |
| 203 | PUSKESMAS BENDO | 10060337000 | 38416587 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1121127250 | 23520692 | Paket Selesai |
| 204 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062279000 | 36147148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9588350 | 9000000 | Paket Selesai |
| 205 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059205000 | 36147277 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96240000 | 31500000 | Paket Dibatalkan |
| 206 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062265000 | 36147277 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96240000 | 32700000 | Paket Selesai |
| 207 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062247000 | 36147423 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3600000 | 3600000 | Paket Selesai |
| 208 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059529000 | 36147133 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 210000 | 210000 | Paket Selesai |
| 209 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062281000 | 35902467 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 33252150 | 33190000 | Paket Selesai |
| 210 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059174000 | 38119003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5250000 | 3400000 | Paket Selesai |
| 211 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059208000 | 36147227 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3300000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 212 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059168000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 4672400 | Paket Selesai |
| 213 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041852000 | 35939280 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 214 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059187000 | 36147402 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1560000 | 1560000 | Paket Selesai |
| 215 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059322000 | 36147148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9588350 | 7530000 | Paket Dibatalkan |
| 216 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059188000 | 36147393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 5100000 | Paket Dibatalkan |
| 217 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062260000 | 36147323 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 3240000 | Paket Selesai |
| 218 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059184000 | 36147450 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1440000 | 840000 | Paket Selesai |
| 219 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059181000 | 36147461 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 960000 | 960000 | Paket Selesai |
| 220 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059193000 | 36147323 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 2760000 | Paket Dibatalkan |