MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,321-2,340 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | SEKRETARIAT DPRD | 10519357000 | 53518865 | Belanja Tagihan Listrik | 362651274 | 334181347 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2322 | SEKRETARIAT DPRD | 10519381000 | 46837226 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 18000000 | 14204500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2323 | SEKRETARIAT DPRD | 10519494000 | 46837231 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 10000000 | 7210000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2324 | SEKRETARIAT DPRD | 10519518000 | 46837232 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 29955000 | 22543200 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2325 | SEKRETARIAT DPRD | 10519537000 | 46837233 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 26250000 | 26250000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2326 | SEKRETARIAT DPRD | 10519563000 | 46837234 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 8730000 | 8250000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2327 | KECAMATAN KARAS | 10520580000 | 47605763 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 6750000 | 900000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2328 | KECAMATAN KARAS | 10520759000 | 53286530 | Belanja Tagihan Listrik | 13818640 | 853040 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 2329 | SEKRETARIAT DPRD | 10521603000 | 51130890 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 61140400 | 54831800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2330 | SEKRETARIAT DPRD | 10521658000 | 53518922 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 60750000 | 48586790 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2331 | SEKRETARIAT DPRD | 10521722000 | 53518925 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 51516000 | 46929772 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2332 | SEKRETARIAT DPRD | 10521770000 | 53556116 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 4858050 | 4000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2333 | KECAMATAN KARAS | 10521772000 | 47455928 | Belanja Tagihan Telepon | 1141200 | 752292 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2334 | SEKRETARIAT DPRD | 10521788000 | 46838686 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 140000000 | 113579314 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2335 | SEKRETARIAT DPRD | 10521825000 | 53519844 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 16000000 | 5442800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2336 | SEKRETARIAT DPRD | 10521862000 | 53558721 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 167699150 | 122718350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2337 | SEKRETARIAT DPRD | 10521929000 | 46838621 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 124900000 | 113579314 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2338 | SEKRETARIAT DPRD | 10521986000 | 53558721 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 167699150 | 122718350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2339 | SEKRETARIAT DPRD | 10522013000 | 53565542 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 23800000 | 22883600 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2340 | SEKRETARIAT DPRD | 10522065000 | 46840067 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 524250 | 450000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 201-220 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005233000 | 35958206 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 202 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 4193255 | 35958209 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8320000 | 8320000 | Paket Selesai |
| 203 | PUSKESMAS BENDO | 10060337000 | 38416587 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1121127250 | 23520692 | Paket Selesai |
| 204 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062279000 | 36147148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9588350 | 9000000 | Paket Selesai |
| 205 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059205000 | 36147277 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96240000 | 31500000 | Paket Dibatalkan |
| 206 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062265000 | 36147277 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96240000 | 32700000 | Paket Selesai |
| 207 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062247000 | 36147423 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3600000 | 3600000 | Paket Selesai |
| 208 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059529000 | 36147133 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 210000 | 210000 | Paket Selesai |
| 209 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062281000 | 35902467 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 33252150 | 33190000 | Paket Selesai |
| 210 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059174000 | 38119003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5250000 | 3400000 | Paket Selesai |
| 211 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059208000 | 36147227 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3300000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 212 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059168000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 4672400 | Paket Selesai |
| 213 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041852000 | 35939280 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 214 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059187000 | 36147402 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1560000 | 1560000 | Paket Selesai |
| 215 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059322000 | 36147148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9588350 | 7530000 | Paket Dibatalkan |
| 216 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059188000 | 36147393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 5100000 | Paket Dibatalkan |
| 217 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062260000 | 36147323 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 3240000 | Paket Selesai |
| 218 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059184000 | 36147450 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1440000 | 840000 | Paket Selesai |
| 219 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059181000 | 36147461 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 960000 | 960000 | Paket Selesai |
| 220 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059193000 | 36147323 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 2760000 | Paket Dibatalkan |