MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 241-260 of 1,234 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | KELURAHAN SARANGAN | 10261727000 | 56607439 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 32399500 | 5940000 | 5940000 | 5940000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 242 | KELURAHAN SARANGAN | 10261743000 | 55734633 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 9918500 | 4784000 | 4784000 | 4784000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 243 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 10261747000 | 56882363 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan ( kelurahan Sukowinangun) | 7679813 | 7548000 | 7548000 | 7548000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 244 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 10261752000 | 56881629 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat-Bantuan Posyandu-Tensimeter-Pembanguan Saran dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sukowinangun) | 5743400 | 5611000 | 5611000 | 5611000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 245 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 10261758000 | 56881915 | Belanja Modal Alat Pendingin- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan ( Kelurahan Sukowinangun) | 4901649 | 4900650 | 4900650 | 4900650 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 246 | KELURAHAN SARANGAN | 10261759000 | 55734627 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film | 29289750 | 11700000 | 11700000 | 11700000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 247 | KELURAHAN SARANGAN | 10261772000 | 56487650 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 248 | KELURAHAN SARANGAN | 10261822000 | 56489410 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 8750000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 249 | KELURAHAN SARANGAN | 10261919000 | 55734450 | Belanja Tagihan Listrik | 5100000 | 431651 | 431651 | 431651 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 250 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10262106000 | 54635679 | Belanja Paket/Pengiriman (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 9000000 | 4532665 | 2208298 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 251 | KELURAHAN SARANGAN | 10262123000 | 55734451 | Belanja Tagihan Telepon | 400000 | 51732 | 51732 | 51732 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 252 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10262193000 | 57614835 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan) | 420000 | 340000 | 340000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 253 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10262440000 | 53807985 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 6307850 | 2088200 | 2088200 | 2080000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 254 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10262458000 | 53807988 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1400000 | 440000 | 440000 | 440000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 255 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10262468000 | 56986213 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak-hibah koni (PORA-Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten kota) | 308700 | 308700 | 308700 | 308700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 256 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10262469000 | 53807991 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 1680000 | 1005000 | 1005000 | 1005000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 257 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262657000 | 54513916 | Belanja Bahan Bakar dan Pelumas - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 22000000 | 12650000 | 2400000 | 2400000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 258 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262659000 | 54546653 | Belanja Telepon - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1000000 | 220661 | 55212 | 55212 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 259 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262661000 | 54546747 | Belanja Air - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 15000000 | 6005100 | 1220400 | 1220400 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 260 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262665000 | 54546825 | Belanja Listrik - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 35000000 | 21007141 | 6687139 | 6687139 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 201-220 of 551 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10116894000 | 38934363 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ((Rehab Sarana dan Prasarana Kantor) | 10000000 | 1280000 | Paket Sedang Berjalan |
| 202 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10140493000 | 38936963 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Kendaraan Dinas Lapangan) | 13800000 | 118100 | Paket Sedang Berjalan |
| 203 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10128855000 | 38936963 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Kendaraan Dinas Lapangan) | 13800000 | 667100 | Paket Sedang Berjalan |
| 204 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10131248000 | 38925719 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SKPD) | 150000000 | 3750000 | Paket Sedang Berjalan |
| 205 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10097325000 | 38925719 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SKPD) | 150000000 | 18917000 | Paket Sedang Berjalan |
| 206 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10128904000 | 38934363 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ((Rehab Sarana dan Prasarana Kantor) | 10000000 | 1119000 | Paket Sedang Berjalan |
| 207 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10128889000 | 38936901 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Kendaraan Dinas Jabatan) | 2000000 | 1370000 | Paket Sedang Berjalan |
| 208 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10117377000 | 38831098 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (TP 1) | 5000000 | 3400000 | Paket Sedang Berjalan |
| 209 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10139662000 | 38939306 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Pelayanan Umum Kantor) | 16450000 | 3185000 | Paket Sedang Berjalan |
| 210 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10140771000 | 38925020 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (Rehab Gedung Kntor) | 3800000 | 1800000 | Paket Sedang Berjalan |
| 211 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10055322000 | 38664645 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi (Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah) | 30000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 212 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10055317000 | 38664646 | Belanja Lembur (Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah) | 32304000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 213 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10099256000 | 40408019 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Bagian Adbang) | 54744000 | 18542300 | Paket Sedang Berjalan |
| 214 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10099254000 | 40407904 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Bagian Adbang) | 69636000 | 11468560 | Paket Sedang Berjalan |
| 215 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10139565000 | 40880011 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 61478000 | 38367000 | Paket Sedang Berjalan |
| 216 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10166303000 | 40880034 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KOMUNIKASI-PROKOPIM) | 17500000 | 1779000 | Paket Sedang Berjalan |
| 217 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10099340000 | 38678772 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 87822000 | 16774000 | Paket Selesai |
| 218 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10166101000 | 38678771 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (PROTOKOL-PROKOPIM) | 2500000 | 750000 | Paket Sedang Berjalan |
| 219 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10099361000 | 40110300 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PROTOKOL-PROKOPIM) | 90000000 | 37622170 | Paket Sedang Berjalan |
| 220 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10139405000 | 40880049 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENDOKUMENTASIAN-PROKOPIM) | 27000000 | 15062929 | Paket Sedang Berjalan |