MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,821-2,840 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2821 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10285232000 | 55406636 | Belanja tagihan listrik (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 56841600 | 25763080 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2822 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10286686000 | 55024016 | Belanja Tagihan Air BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 56000000 | 4814000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 2823 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10286688000 | 55023975 | Belanja Tagihan Telepon BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 495105 | 275310 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2824 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10286689000 | 55023693 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 1200000 | 600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2825 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10286697000 | 54470586 | Belanja Internet ( SILPA BLUD 2024 - PL - Puskesmas Panekan ) | 6000000 | 5383500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2826 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10286700000 | 54470572 | Belanja Tagihan Listrik ( SILPA BLUD 2024 - PL- Puskesmas Panekan ) | 6044000 | 4663021 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2827 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10286703000 | 54470558 | Belanja Tagihan Air ( SILPA BLUD 2024 - PL - Puskesmas Panekan ) | 6000000 | 4572500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2828 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10286704000 | 54470536 | Belanja Tagihan Telepon ( SILPA BLUD 2024 - PL - Puskesmas Panekan ) | 56000 | 54062 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2829 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287477000 | 55062087 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP - O2SN) | 25864750 | 25864750 | 25864750 | 25864750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2830 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287484000 | 55793926 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP - Sewa Kolam Renang - O2SN) | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2831 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287489000 | 55062091 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP - Sewa Lapangan Olahraga - O2SN) | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2832 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287502000 | 55791206 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (DIKDAS-Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP - Belanja Sewa Sound-O2SN) | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2833 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287509000 | 55062096 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (DIKDAS-Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP - Belanja Sewa Sound-FLS2N) | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2834 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287668000 | 55060706 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD - O2SN) | 20088250 | 20088250 | 20088250 | 20088250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2835 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287672000 | 55060727 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD - Lomba Olahraga / O2SN) | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2836 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287673000 | 55060730 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD - FLS2N O2SN ) | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2837 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10290974000 | 57311247 | Belanja Tagihan Listrik - Tambah Daya (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 7500000 | 7426500 | 7426500 | 7426500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2838 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10291108000 | 53951615 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 12898400 | 12880000 | 12880000 | 12880000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2839 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10291276000 | 59204616 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (DIKDAS-Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP-Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Sekretariat) | 6015000 | 6015000 | 6015000 | 6015000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2840 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10291281000 | 59204341 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (DIKDAS- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer) | 5175000 | 5175000 | 5175000 | 5175000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 201-220 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005233000 | 35958206 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 202 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 4193255 | 35958209 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8320000 | 8320000 | Paket Selesai |
| 203 | 2024 | PUSKESMAS BENDO | 10060337000 | 38416587 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1121127250 | 23520692 | Paket Selesai |
| 204 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062279000 | 36147148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9588350 | 9000000 | Paket Selesai |
| 205 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059205000 | 36147277 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96240000 | 31500000 | Paket Dibatalkan |
| 206 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062265000 | 36147277 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96240000 | 32700000 | Paket Selesai |
| 207 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062247000 | 36147423 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3600000 | 3600000 | Paket Selesai |
| 208 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059529000 | 36147133 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 210000 | 210000 | Paket Selesai |
| 209 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062281000 | 35902467 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 33252150 | 33190000 | Paket Selesai |
| 210 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059174000 | 38119003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5250000 | 3400000 | Paket Selesai |
| 211 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059208000 | 36147227 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3300000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 212 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059168000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 4672400 | Paket Selesai |
| 213 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041852000 | 35939280 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 214 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059187000 | 36147402 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1560000 | 1560000 | Paket Selesai |
| 215 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059322000 | 36147148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9588350 | 7530000 | Paket Dibatalkan |
| 216 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059188000 | 36147393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 5100000 | Paket Dibatalkan |
| 217 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062260000 | 36147323 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 3240000 | Paket Selesai |
| 218 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059184000 | 36147450 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1440000 | 840000 | Paket Selesai |
| 219 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059181000 | 36147461 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 960000 | 960000 | Paket Selesai |
| 220 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059193000 | 36147323 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 2760000 | Paket Dibatalkan |