MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,861-2,880 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2861 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10300276000 | 54668466 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 3170000 | 526000 | 652000 | 652000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2862 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10300282000 | 54668465 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2330000 | 800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2863 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10300290000 | 54668289 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 30500000 | 11300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2864 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10300299000 | 54668288 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 2500000 | 2003700 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2865 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10300304000 | 54666291 | Belanja Tagihan Air/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4340000 | 3677250 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2866 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10300308000 | 54666290 | Belanja Tagihan Listrik/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 35412800 | 29731300 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2867 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10300315000 | 54666289 | Belanja Tagihan Telepon/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 247200 | 242718 | 242718 | 242718 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2868 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10302224000 | 54404383 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 321862750 | 181168900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2869 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10302425000 | 57840258 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (PENDOKUMENTASIAN-PROKOPIM) | 237000 | 200000 | 200000 | 200000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2870 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10302462000 | 57841098 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PENDOKUMENTASIAN-PROKOPIM) | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2871 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10302671000 | 54060673 | Belanja Tagihan Listrik (KOMUNIKASI-PROKOPIM) | 1049000 | 1019800 | 1019800 | 1019800 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2872 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10302697000 | 54060672 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (KOMUNIKASI-PROKOPIM) | 3636000 | 2374837 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2873 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10302718000 | 57930188 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (KOMUNIKASI-PROKOPIM) | 177500 | 177500 | 177500 | 177500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2874 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10302914000 | 54056894 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (PROTOKOL-PROKOPIM) | 11470000 | 6528205 | 4145970 | 4145970 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2875 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10303585000 | 54404395 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 65000000 | 54498000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2876 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10303750000 | 54404396 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 45000000 | 23416000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2877 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10304848000 | 54404381 | Belanja Modal Alat Pembersih (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2878 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10304907000 | 54404384 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 20406000 | 20378250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2879 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10305225000 | 54404388 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 2176550 | 2176550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2880 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10306725000 | 54407291 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 165600000 | 59236260 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 201-220 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005233000 | 35958206 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 202 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 4193255 | 35958209 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8320000 | 8320000 | Paket Selesai |
| 203 | 2024 | PUSKESMAS BENDO | 10060337000 | 38416587 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1121127250 | 23520692 | Paket Selesai |
| 204 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062279000 | 36147148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9588350 | 9000000 | Paket Selesai |
| 205 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059205000 | 36147277 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96240000 | 31500000 | Paket Dibatalkan |
| 206 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062265000 | 36147277 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96240000 | 32700000 | Paket Selesai |
| 207 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062247000 | 36147423 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3600000 | 3600000 | Paket Selesai |
| 208 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059529000 | 36147133 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 210000 | 210000 | Paket Selesai |
| 209 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062281000 | 35902467 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 33252150 | 33190000 | Paket Selesai |
| 210 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059174000 | 38119003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5250000 | 3400000 | Paket Selesai |
| 211 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059208000 | 36147227 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3300000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 212 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059168000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 4672400 | Paket Selesai |
| 213 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041852000 | 35939280 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 214 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059187000 | 36147402 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1560000 | 1560000 | Paket Selesai |
| 215 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059322000 | 36147148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9588350 | 7530000 | Paket Dibatalkan |
| 216 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059188000 | 36147393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 5100000 | Paket Dibatalkan |
| 217 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062260000 | 36147323 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 3240000 | Paket Selesai |
| 218 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059184000 | 36147450 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1440000 | 840000 | Paket Selesai |
| 219 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059181000 | 36147461 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 960000 | 960000 | Paket Selesai |
| 220 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059193000 | 36147323 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 2760000 | Paket Dibatalkan |