MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,161-3,180 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3161 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325361000 | 56607479 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 2315570 | 1198900 | 1198900 | 1190000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3162 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10325363000 | 56026747 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan Puskesmas Karangrejo( Operasional Pelayanan Puskesmas ) | 29900000 | 25300000 | 11500000 | 11500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3163 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325368000 | 56607439 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 32399500 | 17565000 | 17565000 | 17565000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3164 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325424000 | 56562016 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan) | 20917500 | 20574900 | 20574900 | 20574900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3165 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10325473000 | 54463580 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Perbanyakan Benih) | 15143200 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 3166 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325519000 | 56491443 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio (Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor) | 1728720 | 1728720 | 1728720 | 1728720 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3167 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325551000 | 55734585 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan) | 37400 | 37000 | 37000 | 37000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3168 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325686000 | 55734588 | Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan) | 579400 | 572000 | 572000 | 572000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3169 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325701000 | 56553021 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya) | 17165350 | 16766000 | 16766000 | 16766000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3170 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325725000 | 55734493 | Belanja Pipa-Pipa Lainnya (Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya) | 4038650 | 4025000 | 4025000 | 4025000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3171 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325734000 | 56494639 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor) | 40000 | 37050 | 37050 | 37050 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3172 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10326191000 | 56559292 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (SDP-Statistik) | 1637712 | 1637700 | 1637700 | 1637700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3173 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10326325000 | 54657807 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 4953000 | 2805000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3174 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10326450000 | 55283997 | Belanja Tagihan Telepon (SET-TELPON,LISTRIK,AIR) | 9857700 | 5302196 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3175 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10326476000 | 54847142 | Belanja Tagihan Air | 1501500 | 1501500 | 275000 | 275000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3176 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10326492000 | 54617818 | Belanja Kursus/Pelatihan/seminar/Workshop/Bimtek (PL) | 1368000000 | 620926755 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3177 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10326536000 | 54664828 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pengawasan Penanaman Modal) | 2012400 | 2000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3178 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10326571000 | 55215803 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - PL (SDP-Statistik) | 1782000 | 1782000 | 1782000 | 1782000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3179 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10326603000 | 57983430 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 1259780000 | 603557271 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3180 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10326667000 | 57810220 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan/ Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 415800 | 415800 | 415800 | 415800 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 201-220 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005233000 | 35958206 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 202 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 4193255 | 35958209 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8320000 | 8320000 | Paket Selesai |
| 203 | 2024 | PUSKESMAS BENDO | 10060337000 | 38416587 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1121127250 | 23520692 | Paket Selesai |
| 204 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062279000 | 36147148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9588350 | 9000000 | Paket Selesai |
| 205 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059205000 | 36147277 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96240000 | 31500000 | Paket Dibatalkan |
| 206 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062265000 | 36147277 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96240000 | 32700000 | Paket Selesai |
| 207 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062247000 | 36147423 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3600000 | 3600000 | Paket Selesai |
| 208 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059529000 | 36147133 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 210000 | 210000 | Paket Selesai |
| 209 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062281000 | 35902467 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 33252150 | 33190000 | Paket Selesai |
| 210 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059174000 | 38119003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5250000 | 3400000 | Paket Selesai |
| 211 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059208000 | 36147227 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3300000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 212 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059168000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 4672400 | Paket Selesai |
| 213 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041852000 | 35939280 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 214 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059187000 | 36147402 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1560000 | 1560000 | Paket Selesai |
| 215 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059322000 | 36147148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9588350 | 7530000 | Paket Dibatalkan |
| 216 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059188000 | 36147393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 5100000 | Paket Dibatalkan |
| 217 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062260000 | 36147323 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 3240000 | Paket Selesai |
| 218 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059184000 | 36147450 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1440000 | 840000 | Paket Selesai |
| 219 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059181000 | 36147461 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 960000 | 960000 | Paket Selesai |
| 220 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059193000 | 36147323 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 2760000 | Paket Dibatalkan |