MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,201-3,220 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10327669000 | 59725237 | (Sekretariat) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 20000000 | 7210000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3202 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10327736000 | 59725189 | (Sekretariat) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 3660000 | 2750000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3203 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10327762000 | 59725166 | (Sekretariat) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 12266500 | 4800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3204 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10327769000 | 54945100 | Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (BLUD) | 500000 | 500000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3205 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10327788000 | 59725140 | (Sekretariat) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian | 466200 | 460000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3206 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10327790000 | 54944108 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (BLUD) | 33062500 | 1903900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3207 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10327801000 | 59725124 | (Sekretariat) Belanja Modal Peralatan Jaringan | 512350 | 512000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3208 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10327804000 | 54943157 | Belanja Bahan Komputer (BLUD) | 6302500 | 1804200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3209 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10327814000 | 59725124 | (Sekretariat) Belanja Modal Peralatan Jaringan | 512350 | 512000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3210 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10327824000 | 59725102 | (Sekretariat) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 1013250 | 1013250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3211 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10327855000 | 59724897 | (Sekretariat) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 5250000 | 1033200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3212 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10327893000 | 54632317 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 438450 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3213 | 2025 | KECAMATAN SUKOMORO | 10327971000 | 54105452 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 7189650 | 7150000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3214 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10328075000 | 56489410 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 8750000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3215 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10328081000 | 55734470 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 1960000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3216 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10328120000 | 59687942 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 13875000 | 13875000 | 13875000 | 13875000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3217 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10328123000 | 59687621 | Belanja Modal Mebel (Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor) | 10558000 | 10558000 | 10558000 | 10558000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3218 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10328871000 | 54782372;59002899 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 89000000 | 71610150 | 61795750 | 61795750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3219 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10330092000 | 55430895 | Belanja Jasa Tenaga Pengemudi (Supir) Puskesmas Karangrejo ( Operasional Pelayanan Puskesmas ) | 34000000 | 28179500 | 25361550 | 25361550 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3220 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10330094000 | 55308557;61750401 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Puskesmas Karangrejo 1 ( Operasional Pelayanan Puskesmas ) | 68000000 | 56517500 | 56517500 | 56517500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 201-220 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005233000 | 35958206 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 202 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 4193255 | 35958209 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8320000 | 8320000 | Paket Selesai |
| 203 | 2024 | PUSKESMAS BENDO | 10060337000 | 38416587 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1121127250 | 23520692 | Paket Selesai |
| 204 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062279000 | 36147148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9588350 | 9000000 | Paket Selesai |
| 205 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059205000 | 36147277 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96240000 | 31500000 | Paket Dibatalkan |
| 206 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062265000 | 36147277 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96240000 | 32700000 | Paket Selesai |
| 207 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062247000 | 36147423 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3600000 | 3600000 | Paket Selesai |
| 208 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059529000 | 36147133 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 210000 | 210000 | Paket Selesai |
| 209 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062281000 | 35902467 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 33252150 | 33190000 | Paket Selesai |
| 210 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059174000 | 38119003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5250000 | 3400000 | Paket Selesai |
| 211 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059208000 | 36147227 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3300000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 212 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059168000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 4672400 | Paket Selesai |
| 213 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041852000 | 35939280 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 214 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059187000 | 36147402 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1560000 | 1560000 | Paket Selesai |
| 215 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059322000 | 36147148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9588350 | 7530000 | Paket Dibatalkan |
| 216 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059188000 | 36147393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 5100000 | Paket Dibatalkan |
| 217 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062260000 | 36147323 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 3240000 | Paket Selesai |
| 218 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059184000 | 36147450 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1440000 | 840000 | Paket Selesai |
| 219 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059181000 | 36147461 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 960000 | 960000 | Paket Selesai |
| 220 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059193000 | 36147323 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 2760000 | Paket Dibatalkan |