MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,261-3,280 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3261 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10348245000 | 56039504 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kendaraan Dinas Jabatan) | 47493200 | 3224000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3262 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10348275000 | 56039762 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kendaraan Dinas Lapangan) | 90059000 | 5303000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3263 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10348353000 | 56247321 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Penyediaan Jasa Peralatan Kantor) | 62780000 | 1400000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3264 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10349726000 | 59901653 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Banner (SDP-Statistik) | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3265 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10349794000 | 55734513 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 5000000 | 1730000 | 1730000 | 1730000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3266 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10350048000 | 56566046 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan) | 1043700 | 894600 | 894600 | 894600 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3267 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10351089000 | 57616680 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 3557858 | 2032800 | 2032800 | 2032800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3268 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10351140000 | 54369138 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 17000000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3269 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10351274000 | 57616512 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 1720000 | 966000 | 966000 | 966000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3270 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10351289000 | 57562313 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 6984000 | 6960000 | 6960000 | 6960000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3271 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10351328000 | 56510643 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3272 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10351346000 | 56510647 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3273 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10354177000 | 54556052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 29218200 | 27820200 | 27820200 | 27820200 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3274 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10354242000 | 54681810 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 3381500 | 3371800 | 3371800 | 3371800 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3275 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10354279000 | 58989959 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 31299000 | 31281000 | 31281000 | 31281000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3276 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10354335000 | 54524322 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Operasional Pelayanan Puskesmas | 25948200 | 25948200 | 25948200 | 25948200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3277 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10354381000 | 58989924 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 2199000 | 2199000 | 2199000 | 2199000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3278 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10354409000 | 54556435 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 11417000 | 11417000 | 11417000 | 11417000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3279 | 2025 | KECAMATAN KARANGREJO | 10359211000 | 54048411 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa) | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3280 | 2025 | KECAMATAN NGARIBOYO | 10362401000 | 57356751 | Belanja Modal Alat Pendingin (Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 5400930 | 5265000 | 5265000 | 5265000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 201-220 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005233000 | 35958206 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 202 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 4193255 | 35958209 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8320000 | 8320000 | Paket Selesai |
| 203 | 2024 | PUSKESMAS BENDO | 10060337000 | 38416587 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1121127250 | 23520692 | Paket Selesai |
| 204 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062279000 | 36147148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9588350 | 9000000 | Paket Selesai |
| 205 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059205000 | 36147277 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96240000 | 31500000 | Paket Dibatalkan |
| 206 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062265000 | 36147277 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96240000 | 32700000 | Paket Selesai |
| 207 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062247000 | 36147423 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3600000 | 3600000 | Paket Selesai |
| 208 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059529000 | 36147133 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 210000 | 210000 | Paket Selesai |
| 209 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062281000 | 35902467 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 33252150 | 33190000 | Paket Selesai |
| 210 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059174000 | 38119003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5250000 | 3400000 | Paket Selesai |
| 211 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059208000 | 36147227 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3300000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 212 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059168000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 4672400 | Paket Selesai |
| 213 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041852000 | 35939280 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 214 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059187000 | 36147402 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1560000 | 1560000 | Paket Selesai |
| 215 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059322000 | 36147148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9588350 | 7530000 | Paket Dibatalkan |
| 216 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059188000 | 36147393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 5100000 | Paket Dibatalkan |
| 217 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062260000 | 36147323 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 3240000 | Paket Selesai |
| 218 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059184000 | 36147450 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1440000 | 840000 | Paket Selesai |
| 219 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059181000 | 36147461 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 960000 | 960000 | Paket Selesai |
| 220 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059193000 | 36147323 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 2760000 | Paket Dibatalkan |