MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,521-3,540 of 4,043 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3521 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 10463256000 | 59957797 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rutin Jalan Wilayah IV | 2064000 | 2064000 | 2064000 | 2064000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3522 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10463434000 | 54006427 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 13800000 | 3442840 | 3442840 | 3442840 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3523 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10463456000 | 54006426 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 15000000 | 600000 | 600000 | 600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3524 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10463693000 | 54442581 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (OPT) | 1007650 | 1007650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3525 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10463902000 | 54006306 | Belanja Tagihan Telepon (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 6080750 | 1030500 | 1030500 | 1030500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3526 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10463905000 | 54006308 | Belanja Tagihan Air (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 6300000 | 315750 | 315750 | 315750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3527 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10463906000 | 54006307 | Belanja Tagihan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 40119250 | 6117500 | 6117500 | 6117500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3528 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10464117000 | 54399778 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3529 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10464945000 | 60697682 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (POST MARKET 4.2.6.1) | 1247750 | 1247750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3530 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10464984000 | 59791762 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (DPI) (Pembenah Tanah Organik/Asam Humat) (DPI) | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3531 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10465008000 | 59781012 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (TP 2) | 1584800 | 700000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3532 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10465191000 | 54428300 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (TP 1) | 3207800 | 2351000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3533 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10465371000 | 54404392 | Belanja Pipa-Pipa Lainnya (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 470550 | 470550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3534 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10465384000 | 59827298 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (Pembenah Tanah Organik)/Asam Humat (TP1) | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3535 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10465801000 | 54521766 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 4250000 | 3005000 | 3005000 | 3005000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3536 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10465931000 | 54542443 | Belanja Perlengkapan Dinas - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 44200000 | 44200000 | 44200000 | 44200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3537 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10466188000 | 54008217 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana) | 3861750 | 580800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3538 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10466263000 | 54009131 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Respon Cepat Darurat Bencana Kab/Kota) | 6952500 | 2198500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3539 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10466329000 | 54008292 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota) | 8120000 | 6259000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3540 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10466394000 | 54009837 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan) | 12000000 | 4500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 201-220 of 2,519 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005233000 | 35958206 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 202 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 4193255 | 35958209 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8320000 | 8320000 | Paket Selesai |
| 203 | 2024 | PUSKESMAS BENDO | 10060337000 | 38416587 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1121127250 | 23520692 | Paket Selesai |
| 204 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062279000 | 36147148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9588350 | 9000000 | Paket Selesai |
| 205 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059205000 | 36147277 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96240000 | 31500000 | Paket Dibatalkan |
| 206 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062265000 | 36147277 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96240000 | 32700000 | Paket Selesai |
| 207 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062247000 | 36147423 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3600000 | 3600000 | Paket Selesai |
| 208 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059529000 | 36147133 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 210000 | 210000 | Paket Selesai |
| 209 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062281000 | 35902467 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 33252150 | 33190000 | Paket Selesai |
| 210 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059174000 | 38119003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5250000 | 3400000 | Paket Selesai |
| 211 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059208000 | 36147227 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3300000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 212 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059168000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 4672400 | Paket Selesai |
| 213 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041852000 | 35939280 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 214 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059187000 | 36147402 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1560000 | 1560000 | Paket Selesai |
| 215 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059322000 | 36147148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9588350 | 7530000 | Paket Dibatalkan |
| 216 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059188000 | 36147393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 5100000 | Paket Dibatalkan |
| 217 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062260000 | 36147323 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 3240000 | Paket Selesai |
| 218 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059184000 | 36147450 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1440000 | 840000 | Paket Selesai |
| 219 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059181000 | 36147461 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 960000 | 960000 | Paket Selesai |
| 220 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059193000 | 36147323 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 2760000 | Paket Dibatalkan |