MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,801-3,820 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 10529654000 | 60824559 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rutin Jalan Wilayah IV | 7174150 | 7138500 | 7138500 | 7138500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3802 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10533341000 | 60924521 | Belanja Cetak (BLUD Kawedanan ) PL | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3803 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10533371000 | 60065793 | Belanja Alat Tulis Kantor (BLUD Kawedanan SILPA) | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3804 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10533756000 | 60904084 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 23070000 | 19050000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3805 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10533995000 | 53776366 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 4500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3806 | 2025 | KELURAHAN TINAP | 10534056000 | 54414104 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3807 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10534304000 | 60043317 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 05.2.03.0001 | 2417800 | 1989700 | 1916600 | 1916600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3808 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10534372000 | 54838608 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 05.2.01.0001 | 173400 | 173400 | 173400 | 173400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3809 | 2025 | KELURAHAN TINAP | 10534433000 | 54414754 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 300000 | 285500 | 285500 | 285500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3810 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10538290000 | 54828289 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 05.2.03.0001 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3811 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10538348000 | 54828293 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 05.2.03.0001 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3812 | 2025 | KELURAHAN PLAOSAN | 10538394000 | 59755495 | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Saluran Irigasi RW 05 Kelurahan Plaosan | 3500000 | 3390000 | 3390000 | 3390000 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3813 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10538472000 | 60867787 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 05.2.03.0001 | 17000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3814 | 2025 | KELURAHAN PLAOSAN | 10538615000 | 59755586 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Saluran Irigasi RW 05 Kelurahan Plaosan | 2500000 | 2392000 | 2392000 | 2392000 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3815 | 2025 | KELURAHAN PLAOSAN | 10538982000 | 59755326 | Pembangunan Saluran Irigasi RW 05 Kelurahan Plaosan | 65000000 | 63976000 | 63976000 | 63976000 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3816 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10542642000 | 54628206 | Belanja Tagihan Telepon (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 12525750 | 2199704 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3817 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10542659000 | 54628205 | Belanja Tagihan Air (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 8925000 | 1931750 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3818 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10542666000 | 60881872 | Belanja Tagihan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 141318612 | 18000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3819 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10542947000 | 60902733 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 1000000 | 576000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3820 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10543147000 | 54633064 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan) | 41992800 | 10888269 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 201-220 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005233000 | 35958206 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 202 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 4193255 | 35958209 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8320000 | 8320000 | Paket Selesai |
| 203 | 2024 | PUSKESMAS BENDO | 10060337000 | 38416587 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1121127250 | 23520692 | Paket Selesai |
| 204 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062279000 | 36147148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9588350 | 9000000 | Paket Selesai |
| 205 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059205000 | 36147277 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96240000 | 31500000 | Paket Dibatalkan |
| 206 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062265000 | 36147277 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96240000 | 32700000 | Paket Selesai |
| 207 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062247000 | 36147423 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3600000 | 3600000 | Paket Selesai |
| 208 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059529000 | 36147133 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 210000 | 210000 | Paket Selesai |
| 209 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062281000 | 35902467 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 33252150 | 33190000 | Paket Selesai |
| 210 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059174000 | 38119003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5250000 | 3400000 | Paket Selesai |
| 211 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059208000 | 36147227 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3300000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 212 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059168000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 4672400 | Paket Selesai |
| 213 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041852000 | 35939280 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 214 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059187000 | 36147402 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1560000 | 1560000 | Paket Selesai |
| 215 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059322000 | 36147148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9588350 | 7530000 | Paket Dibatalkan |
| 216 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059188000 | 36147393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 5100000 | Paket Dibatalkan |
| 217 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062260000 | 36147323 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 3240000 | Paket Selesai |
| 218 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059184000 | 36147450 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1440000 | 840000 | Paket Selesai |
| 219 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059181000 | 36147461 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 960000 | 960000 | Paket Selesai |
| 220 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059193000 | 36147323 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 2760000 | Paket Dibatalkan |