MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 4,021-4,040 of 4,043 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4021 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10604557000 | 54629447 | Belanja Tagihan Listrik Kec. Maospati (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 15845176 | 15844500 | 15844500 | 15844500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4022 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10604678000 | 61507719 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (Pengembangan Aplikasi) | 30000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4023 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10604725000 | 54630973 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kec. Maospati (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 31680200 | 31666400 | 31666400 | 31666400 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4024 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10604846000 | 60889112 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Kec. Maospati (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 1400000 | 1228000 | 1228000 | 1228000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4025 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10605168000 | 59017898 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Operasional Pelayanan Puskesmas Goranggareng Taji | 7982500 | 7982500 | 7982500 | 7982500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4026 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10605205000 | 60918139 | Belanja Jasa Iklan dan Publikasi (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 39880000 | 4220000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4027 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10605235000 | 60088673 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Operasional Pelayanan Puskesmas Goranggareng Taji | 21517500 | 21175950 | 21175950 | 21175950 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4028 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10605307000 | 60793859 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Operasional Pelayanan Puskesmas Goranggareng Taji | 16242650 | 15807177 | 15807177 | 15807177 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4029 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10605325000 | 60929877 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko) | 2044000 | 900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4030 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10605338000 | 60794900 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Operasional Pelayanan Puskesmas Goranggareng Taji | 11679650 | 10859796 | 10859796 | 10859796 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4031 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10607593000 | 60370924 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 05.2.03.0001 | 24995000 | 16381000 | 16381000 | 16381000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4032 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10607866000 | 61801124 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor - Opsen PKB ( Pendataan - Pendataan ) - LANGSUNG | 1925000 | 1925000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4033 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10607933000 | 61717464 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengembangan Aplikasi) | 10944500 | 3820150 | 3820150 | 3820150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4034 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10607949000 | 60642910 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 94041600 | 11655000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4035 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10607987000 | 61717459 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Pengembangan Aplikasi) | 2751450 | 1923900 | 1923900 | 1923900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4036 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10608205000 | 61834736 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1817000 | 1817000 | 1817000 | 1817000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4037 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10609566000 | 61655174 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penyelenggaraan SPBE) | 522750 | 522750 | 522750 | 522750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4038 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10609658000 | 61788818 | Belanja Makan dan Minum Rapat ( Pendataan - Analisa ) Langsung | 14640000 | 3940000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4039 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10609916000 | 61717462 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Promosi Literasi SPBE) | 1044550 | 547850 | 547850 | 547850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4040 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10609953000 | 61543966 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Promosi Literasi SPBE) | 393050 | 175000 | 175000 | 175000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 201-220 of 2,519 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005233000 | 35958206 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 202 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 4193255 | 35958209 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8320000 | 8320000 | Paket Selesai |
| 203 | 2024 | PUSKESMAS BENDO | 10060337000 | 38416587 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1121127250 | 23520692 | Paket Selesai |
| 204 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062279000 | 36147148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9588350 | 9000000 | Paket Selesai |
| 205 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059205000 | 36147277 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96240000 | 31500000 | Paket Dibatalkan |
| 206 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062265000 | 36147277 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96240000 | 32700000 | Paket Selesai |
| 207 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062247000 | 36147423 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3600000 | 3600000 | Paket Selesai |
| 208 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059529000 | 36147133 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 210000 | 210000 | Paket Selesai |
| 209 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062281000 | 35902467 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 33252150 | 33190000 | Paket Selesai |
| 210 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059174000 | 38119003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5250000 | 3400000 | Paket Selesai |
| 211 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059208000 | 36147227 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3300000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 212 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059168000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 4672400 | Paket Selesai |
| 213 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041852000 | 35939280 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 214 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059187000 | 36147402 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1560000 | 1560000 | Paket Selesai |
| 215 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059322000 | 36147148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9588350 | 7530000 | Paket Dibatalkan |
| 216 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059188000 | 36147393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 5100000 | Paket Dibatalkan |
| 217 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062260000 | 36147323 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 3240000 | Paket Selesai |
| 218 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059184000 | 36147450 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1440000 | 840000 | Paket Selesai |
| 219 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059181000 | 36147461 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 960000 | 960000 | Paket Selesai |
| 220 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059193000 | 36147323 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 2760000 | Paket Dibatalkan |