MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,361-4,380 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4361 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10639899000 | 54710291 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Integrasi) [PL] | 1425000 | 1425000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4362 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10639904000 | 61585073 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata (Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Integrasi) [PL] | 8150000 | 8150000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4363 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10639910000 | 60925395 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik UPTD Puskesmas Kartoharjo | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4364 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10639936000 | 61718352 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Integrasi) [PL] | 7330000 | 7330000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4365 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10639939000 | 54734960 | Belanja Apar UPTD Puskesmas Kartoharjo | 2000000 | 1665000 | 1665000 | 1665000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4366 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10639970000 | 60926827 | Belanja Pemeliharaan AC UPTD Puskesmas Kartoharjo | 4000000 | 2470000 | 2470000 | 2470000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4367 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10639990000 | 60926319 | Belanja Makmin pada Fasilitas Kesehatan UPTD Puskesmas Kartoharjo | 71000000 | 38952000 | 38952000 | 38952000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4368 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640003000 | 54740161 | Belanja Makmin Tamu UPTD Puskesmas Kartoharjo | 4747500 | 603000 | 603000 | 603000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4369 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640014000 | 60926536 | Belanja Pengelolaan Sampah Medis dan Domestik UPTD Puskesmas Kartoharjo | 16000000 | 11815254 | 11815254 | 11815252 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4370 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640025000 | 60926405 | Belanja Makmin Prolanis UPTD Puskesmas Kartoharjo | 26000000 | 5460000 | 5460000 | 5460000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4371 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640036000 | 60926476 | Belanja Narasumber dan Instruktur Prolanis UPTD Puskesmas Kartoharjo | 40020000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4372 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640066000 | 60926730 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer UPTD Puskesmas Kartoharjo | 14200000 | 3805000 | 3805000 | 3805000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4373 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640070000 | 60926112 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus UPTD Puskesmas Kartoharjo | 13500000 | 4203300 | 3420000 | 3420000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4374 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640075000 | 60926871 | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD Puskesmas Kartoharjo | 130000000 | 71639000 | 71639000 | 71639000 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4375 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640084000 | 61687515 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 7900000 | 870000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4376 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640220000 | 60985158 | Belanja Tagihan PDAM | 600000 | 419250 | 419250 | 419250 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4377 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640226000 | 60936926 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan | 1504400 | 398600 | 398600 | 398600 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4378 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640242000 | 60926663 | Belanja Tagihan Listrik UPTD Puskesmas Kartoharjo | 30400000 | 19058450 | 19058450 | 19058450 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4379 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640307000 | 61699384 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Relasi Media) | 64707000 | 62940000 | 62940000 | 62940000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4380 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640344000 | 61566081 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Kemitraan Komunikasi dengan KIM) | 280500 | 280000 | 280000 | 280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 201-220 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005233000 | 35958206 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 202 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 4193255 | 35958209 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8320000 | 8320000 | Paket Selesai |
| 203 | 2024 | PUSKESMAS BENDO | 10060337000 | 38416587 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1121127250 | 23520692 | Paket Selesai |
| 204 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062279000 | 36147148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9588350 | 9000000 | Paket Selesai |
| 205 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059205000 | 36147277 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96240000 | 31500000 | Paket Dibatalkan |
| 206 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062265000 | 36147277 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96240000 | 32700000 | Paket Selesai |
| 207 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062247000 | 36147423 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3600000 | 3600000 | Paket Selesai |
| 208 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059529000 | 36147133 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 210000 | 210000 | Paket Selesai |
| 209 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062281000 | 35902467 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 33252150 | 33190000 | Paket Selesai |
| 210 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059174000 | 38119003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5250000 | 3400000 | Paket Selesai |
| 211 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059208000 | 36147227 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3300000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 212 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059168000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 4672400 | Paket Selesai |
| 213 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041852000 | 35939280 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 214 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059187000 | 36147402 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1560000 | 1560000 | Paket Selesai |
| 215 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059322000 | 36147148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9588350 | 7530000 | Paket Dibatalkan |
| 216 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059188000 | 36147393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 5100000 | Paket Dibatalkan |
| 217 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062260000 | 36147323 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 3240000 | Paket Selesai |
| 218 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059184000 | 36147450 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1440000 | 840000 | Paket Selesai |
| 219 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059181000 | 36147461 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 960000 | 960000 | Paket Selesai |
| 220 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059193000 | 36147323 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 2760000 | Paket Dibatalkan |