MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,681-4,700 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4681 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667141000 | 60887302 | Belanja Bendera Kel.Mranggen | 158600 | 150000 | 150000 | 150000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4682 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667150000 | 53965155 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kel.Mranggen | 1512000 | 1498000 | 1498000 | 1498000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4683 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667162000 | 54369799 | Belanja Suvenir/Cinderamata - Trophy Kel.Mranggen | 1065800 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4684 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667164000 | 54369796 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Kel.Mranggen | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4685 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667166000 | 54369795 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Kel.Mranggen | 20500000 | 20500000 | 20500000 | 20500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4686 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10667617000 | 61798888 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak ( Pendataan - Analisa ) - Langsung | 980000 | 980000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4687 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10667634000 | 61858532 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor ( Pendataan - Analisa ) - Langsung | 1801000 | 1788000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4688 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10667661000 | 61799063 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer ( Pendataan - Analisa ) - Langsung | 4965400 | 4964000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4689 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10667775000 | 61683685 | Nasi Kotak (Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)) | 250000 | 250000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4690 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10667782000 | 56568427 | Belanja Bahan-Bahan Bakar UPTD Pengairan Gandong | 14800000 | 14800000 | 14800000 | 14800000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4691 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10667819000 | 61683594 | Snack Kotak (Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)) | 116500 | 116500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4692 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10667869000 | 55163648 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran (1.02.01.2.09.0010) | 7750000 | 7700000 | 7700000 | 7700000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4693 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10667874000 | 61687766 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Relasi Media) | 7145000 | 7100000 | 7100000 | 7100000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4694 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10667880000 | 60806377 | Pekerja UPTD Pengairan Gandong | 163530000 | 32040000 | 32040000 | 32040000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4695 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10667941000 | 60370485 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 05.2.03.0001 | 37246600 | 8246250 | 6597000 | 6597000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4696 | 2025 | BAGIAN ORGANISASI | 10668170000 | 54210186 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana) | 2310900 | 1625000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4697 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10668196000 | 55163644 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (1.02.01.2.09.0010) | 1144400 | 1144400 | 1144400 | 1144400 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4698 | 2025 | KECAMATAN NGARIBOYO | 10668211000 | 57356751 | Belanja Modal Alat Pendingin (Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 5400930 | 5265000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4699 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10668214000 | 55163649 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga (1.02.01.2.09.0010) | 2395600 | 2395600 | 2395600 | 2395600 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4700 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10668221000 | 55163645 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah (1.02.01.2.09.0010) | 6000000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 201-220 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005233000 | 35958206 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 202 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 4193255 | 35958209 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8320000 | 8320000 | Paket Selesai |
| 203 | 2024 | PUSKESMAS BENDO | 10060337000 | 38416587 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1121127250 | 23520692 | Paket Selesai |
| 204 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062279000 | 36147148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9588350 | 9000000 | Paket Selesai |
| 205 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059205000 | 36147277 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96240000 | 31500000 | Paket Dibatalkan |
| 206 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062265000 | 36147277 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96240000 | 32700000 | Paket Selesai |
| 207 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062247000 | 36147423 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3600000 | 3600000 | Paket Selesai |
| 208 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059529000 | 36147133 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 210000 | 210000 | Paket Selesai |
| 209 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062281000 | 35902467 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 33252150 | 33190000 | Paket Selesai |
| 210 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059174000 | 38119003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5250000 | 3400000 | Paket Selesai |
| 211 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059208000 | 36147227 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3300000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 212 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059168000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 4672400 | Paket Selesai |
| 213 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041852000 | 35939280 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 214 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059187000 | 36147402 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1560000 | 1560000 | Paket Selesai |
| 215 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059322000 | 36147148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9588350 | 7530000 | Paket Dibatalkan |
| 216 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059188000 | 36147393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 5100000 | Paket Dibatalkan |
| 217 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062260000 | 36147323 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 3240000 | Paket Selesai |
| 218 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059184000 | 36147450 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1440000 | 840000 | Paket Selesai |
| 219 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059181000 | 36147461 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 960000 | 960000 | Paket Selesai |
| 220 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059193000 | 36147323 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 2760000 | Paket Dibatalkan |