MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,861-4,880 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4861 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704610000 | 54414977 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 1422000 | 1420000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4862 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704764000 | 54445440 | Belanja Sewa Hotel | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4863 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704782000 | 54416106 | Belanja Sewa Electric Generating Set | 17574000 | 1755000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4864 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704791000 | 54445286 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 5000000 | 4000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4865 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704810000 | 54416203 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 4000000 | 2000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4866 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704827000 | 54446647 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 711000 | 440000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4867 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704839000 | 54446650 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | 6000000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4868 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704924000 | 54445540 | Materai | 1185000 | 1000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4869 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704940000 | 55790442 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 25000000 | 22650000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4870 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704948000 | 55790441 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 10000000 | 4842900 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4871 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704951000 | 61051629 | Belanja Tagihan Air | 6825000 | 6467500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4872 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704957000 | 61051790 | Belanja Tagihan Listrik | 30846850 | 30768113 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4873 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704961000 | 61051512 | Belanja Tagihan Telepon | 6641700 | 1788781 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4874 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10706274000 | 60928073 | Belanja Tagihan Listrik Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD ( Silpa 2024 ) | 2573289 | 2573289 | 2573289 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4875 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10706626000 | 60927833 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1909800 | 1902000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4876 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10706628000 | 60928035 | Belanja Tagihan Listrik Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 38203135 | 31416326 | 31416326 | 31416326 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4877 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10706647000 | 60912817 | Belana Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 596000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4878 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10706648000 | 54609260 | Belanja Tagihan Telepon Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 737465 | 640839 | 640839 | 640839 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4879 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10706650000 | 60927710 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4880 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10706653000 | 60927685 | Belanja Jasa Pelaksanaan TransaksiKeuangan Cek Giro Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 201-220 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005233000 | 35958206 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 202 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 4193255 | 35958209 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8320000 | 8320000 | Paket Selesai |
| 203 | 2024 | PUSKESMAS BENDO | 10060337000 | 38416587 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1121127250 | 23520692 | Paket Selesai |
| 204 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062279000 | 36147148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9588350 | 9000000 | Paket Selesai |
| 205 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059205000 | 36147277 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96240000 | 31500000 | Paket Dibatalkan |
| 206 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062265000 | 36147277 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96240000 | 32700000 | Paket Selesai |
| 207 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062247000 | 36147423 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3600000 | 3600000 | Paket Selesai |
| 208 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059529000 | 36147133 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 210000 | 210000 | Paket Selesai |
| 209 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062281000 | 35902467 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 33252150 | 33190000 | Paket Selesai |
| 210 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059174000 | 38119003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5250000 | 3400000 | Paket Selesai |
| 211 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059208000 | 36147227 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3300000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 212 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059168000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 4672400 | Paket Selesai |
| 213 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041852000 | 35939280 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 214 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059187000 | 36147402 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1560000 | 1560000 | Paket Selesai |
| 215 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059322000 | 36147148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9588350 | 7530000 | Paket Dibatalkan |
| 216 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059188000 | 36147393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 5100000 | Paket Dibatalkan |
| 217 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062260000 | 36147323 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 3240000 | Paket Selesai |
| 218 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059184000 | 36147450 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1440000 | 840000 | Paket Selesai |
| 219 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059181000 | 36147461 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 960000 | 960000 | Paket Selesai |
| 220 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059193000 | 36147323 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 2760000 | Paket Dibatalkan |