MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 501-520 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5409255 | 48332590 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (IKP-HUMAS) | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 502 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5410255 | 46944100 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimtek | 31718000 | 2562000 | 2562000 | 2562000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 503 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5411255 | 48332427 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (IKP-HUMAS) | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 504 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5412255 | 48330237 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (IKP-HUMAS) | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 505 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5413255 | 48333380 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (IKP-HUMAS) | 2803750 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 506 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5414255 | 48330051 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film (IKP-HUMAS) | 573100 | 573000 | 573000 | 573000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 507 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5415255 | 48330608 | Belanja Sewa Hotel (IKP-HUMAS) | 664000 | 664000 | 664000 | 664000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 508 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5416255 | 48454451 | Belanja Tagihan Listrik SEKRE | 212581554 | 147999336 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 509 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5419255 | 47552272 | Belanja Tagihan Telepon | 433200 | 171785 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 510 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5420255 | 47552273 | Belanja Tagihan Listrik | 19566800 | 3203600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 511 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5421255 | 47552021 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 512 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5422255 | 47551955 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 30069800 | 9200000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 513 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5426255 | 47553153 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 582800 | 582800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 514 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5437255 | 47552624 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 2196200 | 2196200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 515 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5438255 | 47552623 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 516 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5439255 | 47552621 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 250800 | 250800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 517 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5440255 | 47552620 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 8023000 | 2427300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 518 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5441255 | 47552335 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 93200 | 92300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 519 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5442255 | 47552334 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 36000000 | 15000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 520 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5443255 | 47552333 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 19500000 | 7500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 201-220 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005233000 | 35958206 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 202 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 4193255 | 35958209 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8320000 | 8320000 | Paket Selesai |
| 203 | 2024 | PUSKESMAS BENDO | 10060337000 | 38416587 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1121127250 | 23520692 | Paket Selesai |
| 204 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062279000 | 36147148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9588350 | 9000000 | Paket Selesai |
| 205 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059205000 | 36147277 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96240000 | 31500000 | Paket Dibatalkan |
| 206 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062265000 | 36147277 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96240000 | 32700000 | Paket Selesai |
| 207 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062247000 | 36147423 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3600000 | 3600000 | Paket Selesai |
| 208 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059529000 | 36147133 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 210000 | 210000 | Paket Selesai |
| 209 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062281000 | 35902467 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 33252150 | 33190000 | Paket Selesai |
| 210 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059174000 | 38119003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5250000 | 3400000 | Paket Selesai |
| 211 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059208000 | 36147227 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3300000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 212 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059168000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 4672400 | Paket Selesai |
| 213 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041852000 | 35939280 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 214 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059187000 | 36147402 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1560000 | 1560000 | Paket Selesai |
| 215 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059322000 | 36147148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9588350 | 7530000 | Paket Dibatalkan |
| 216 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059188000 | 36147393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 5100000 | Paket Dibatalkan |
| 217 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062260000 | 36147323 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 3240000 | Paket Selesai |
| 218 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059184000 | 36147450 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1440000 | 840000 | Paket Selesai |
| 219 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059181000 | 36147461 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 960000 | 960000 | Paket Selesai |
| 220 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059193000 | 36147323 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 2760000 | Paket Dibatalkan |